Monografie 711
Monografie 711
Am vazut ca SAGA inchide contul 711 si la cheltuieli si la venituri, ceea ce mi se pare corect. Vreau doar sa ma verific daca fac corect note contabile pt. contul 711 (nu folosesc modul integrat de productie si atunci introduc direct note contabile).
1. Obtinere productie 345 = 711
2. Retur in productie produse cu defecte pentru refacere 345 = 711 (cu suma negativa)
3. Minus de inventar 711 = 345
4. Vanzare produse finite 4111 = 701 si descarcare gestiune 711 = 345 (vanzarea e la pretu de vanzare, descarcarea la pretu de productie)
5. Obtinere semifabricate 341 = 711
6. Consum semifabricate in productie pt. obtinere produse finite 711 = 341
7. Perisabilitati produse finite 711 = 345
8. Produse finite consumate protocol 623 = 345
1. Obtinere productie 345 = 711
2. Retur in productie produse cu defecte pentru refacere 345 = 711 (cu suma negativa)
3. Minus de inventar 711 = 345
4. Vanzare produse finite 4111 = 701 si descarcare gestiune 711 = 345 (vanzarea e la pretu de vanzare, descarcarea la pretu de productie)
5. Obtinere semifabricate 341 = 711
6. Consum semifabricate in productie pt. obtinere produse finite 711 = 341
7. Perisabilitati produse finite 711 = 345
8. Produse finite consumate protocol 623 = 345
2. Eu stiu ca rulajul creditor 711 trebuie sa reprezinte productia obtinuta. Daca returul nu-l inregistrez 345 = 711 cu suma negativa o sa mi se dubleze productia obtinuta pentru partea de retur - asta din cauza ca returul, avand doar mici defecte, de obicei este reobtinut ca produs finit in productie. (Dublare in sensul ca rulajul 711 nu mai reliefa exact productia obtinuta). VA ROG SA-MI SPUNETI DACA E CORECT 345 = 711 (cu suma NEGATIVA).
8. Am analitice deja..am scris generic
8. Am analitice deja..am scris generic
Normele contabile permit corectia unei inregistrari anterioare fie prin stornarea in rosu fie prin stornare in negru.Stornare in rosu = inregistrarea initiala cu sume inverse, iar stornarea in negru = inregistrarea cu sume initiale dar cu conturile inversate.
In acest caz insa nu e vorba de corectie ci de o intoarcere in gestiune, un retur.Eu zic ca e mai corect 711=345.
Nu intotdeauna 711 reflecta productia obtinuta (ca rulaj ma refer).
Sa va dau un exempplu: produceti in ianuarie toata luna.In februarie nu produceti nimic sau produceti foarte putin si vindeti de pe stoc.
Inregistrari ar fi:
Ianuarie
345=711
711=121
Februatie (presupunind ca nu ati produs nimic, ci doar ati vindut)
711=345
121=711
Dupa cum vedeti 711 are rulaj in februarie, dar nu reflecta productie obtinuta.
In acest caz insa nu e vorba de corectie ci de o intoarcere in gestiune, un retur.Eu zic ca e mai corect 711=345.
Nu intotdeauna 711 reflecta productia obtinuta (ca rulaj ma refer).
Sa va dau un exempplu: produceti in ianuarie toata luna.In februarie nu produceti nimic sau produceti foarte putin si vindeti de pe stoc.
Inregistrari ar fi:
Ianuarie
345=711
711=121
Februatie (presupunind ca nu ati produs nimic, ci doar ati vindut)
711=345
121=711
Dupa cum vedeti 711 are rulaj in februarie, dar nu reflecta productie obtinuta.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Buna seara,
-am preluat in ianuarie 2010 o societate care in anul 2008 a obtinut din productie doar semifabricate.Contul 711 a fost inchis definitiv prin 121.
-In anul 2009 o parte din semifabricate au fost transferate la marfa si vandute.
-Acum in martie 2010 semifabricatele sunt folosite pentru a obtine produse finite iar Saga imi face nota contabila 711=341 1000 si 121=711 1000
-problema este ca daca din total venituri scad total cheltuieli nu-mi da soldul lui 121 si am urmatoarele diferente:
-debit 121 cu suma de 1000(121=711 1000)
-credit 121 cu suma din 711 (productia obtinuta in luna)
va rog sa-mi spuneti ce nu am facut bine....sau poate am omis sa fac ceva...
este prima luna cand lucrez cu saga stocuri
Multumesc anticipat!
-am preluat in ianuarie 2010 o societate care in anul 2008 a obtinut din productie doar semifabricate.Contul 711 a fost inchis definitiv prin 121.
-In anul 2009 o parte din semifabricate au fost transferate la marfa si vandute.
-Acum in martie 2010 semifabricatele sunt folosite pentru a obtine produse finite iar Saga imi face nota contabila 711=341 1000 si 121=711 1000
-problema este ca daca din total venituri scad total cheltuieli nu-mi da soldul lui 121 si am urmatoarele diferente:
-debit 121 cu suma de 1000(121=711 1000)
-credit 121 cu suma din 711 (productia obtinuta in luna)
va rog sa-mi spuneti ce nu am facut bine....sau poate am omis sa fac ceva...
este prima luna cand lucrez cu saga stocuri
Multumesc anticipat!
-
- Mesaje: 270
- Membru din: Mar Noi 06, 2007 12:00 am
Daca lucrati cu Saga stocuri , programul face el notele contabile , dar totusi :
- obtinere semifabricate :
341=711 x
- inchidere cont venit
711=121 x
- transfer semifabricate la marfa
371=341 T
- dupa vanzare scadere din gestiune a marfurilor
607=371 T
- utilizare semifabricate la obt de ....
601 ( 602) = 341 X-T
- obtinerea de produse finite
345=711 P
- inchidere cont venit
711=121 P
- obtinere semifabricate :
341=711 x
- inchidere cont venit
711=121 x
- transfer semifabricate la marfa
371=341 T
- dupa vanzare scadere din gestiune a marfurilor
607=371 T
- utilizare semifabricate la obt de ....
601 ( 602) = 341 X-T
- obtinerea de produse finite
345=711 P
- inchidere cont venit
711=121 P
-
- Mesaje: 692
- Membru din: Joi Mar 26, 2009 12:00 am
PRODUCTIE LEGUME-agricultura (PRODUSE FINITE ) IN SAGA INTEGRAT !!!
OBSERVATIE : NU AM RETETAR PENTRU LEGUME !!!!
Va rog sa imi spuneti parerile dvs.despre modul in care mi-am structurat si adaptat Saga pentru agricultura ,astfel :
--am facut mai multe gestiuni : SEMINTE ,PRODUSE FINITE ,MATERIALE CONSUMABILE ;
--am creat articole pentru fiecare tip de samanta ,material consumabil produs finit etc. ;
--lucrez cu conturi analitice pentru fiecare samanta si produs finit ;
--am creat la tipuri articole PRODUSE FINITE cu contul analitic aferent SI AM BIFAT : APROVIZIONABIL ,CONSUMABIL (IN LOC DE CONT DE CHELTUIELI PUN 711 CARE VA FUNCTIONA CA SI O CHELTUIALA) SI VANDABIL CONT 701 .....FIECARE CU ANALITIC...DE EX: 3025.1 SEMINTE VINETE , 345.1 VINETE ,711 VARIATIE STOC VINETE ,701 VANZARI VINETE !!!!---am creat tipuri articole SEMINTE cu conturile analitice aferente 3025 si am bifat APROVIZIONABIL SI CONSUMABIL CU CONT 6025 CU ANALITICILE AFERENTE !!!
[i]A. RECEPTIE SEMINTE : (TVA-UL NU IL MAI PUN )!!!!
3025 = 401 5.000 --operez intrarea de seminte prin INTRARI si stabilesc gestiunea SEMINTE si aleg tipurile de seminte din receptie cu fiecare articol creat !!![/i]
B. CONSUM SEMINTE care il operez in program la BC si Saga imi face automat 6025= 3025 5.000 analitic pe fiecare samanta consumata !!!
C. Introduc manual la Articole contabile 331= 711 5.000 [i]
D.IN LUNA IN CARE INCEP SA RECOLTEZ LEGUME FAC ANULAREA PRODUCTIEI IN CURS PRIN ARTICOLE CONTABILE 711=331 5.000 [/i]
---IN 331 AM EVIDENTIAT CA AM PRODUCTIE NETERMINATA SI O ANULEZ CAND OBTIN LEGUME DAR ANULEZ CU TOATA VALOAREA NU NUMAI CAT OBTIN PRODUSE FINITE PENTRU CA LA LEGUME NU RECOLTEZ TOTUL PENTRU CA LEGUMELE NU SE POT DEPOZITA USOR LA FEL CA PORUMBUL ,GRAUL SAU ALTELE !!!DIN CAUZA ASTA EU RECOLTEZ SI VAND TOT IN ACEEASI ZI SI ASTFEL CONTUL 711 NU INFLUENTEAZA 121 !!!
E. RECEPTIE LEGUME :
(DECI CAND RECEPTIONEZ 711 PRIN 331 SUNT LICHIDATE 331=711 SI 711=331 ) SAU SE POATE FOLOSI LA RECEPTIE DIRECT (DACA NU SE LUCREAZA CU 711 ) 345=331 !!!
DACA AM FOLOSIT 711 VOM AVEA RECEPTIE LEGUME :
345 = 711 5000 -ANALITIC SE POATE FACE SI CU UN PRET PRESTABILIT
F. VANZARE LEGUME :
411= 701 7.000 RON (TVA NU IL MAI PUN )
G. DESCARCARE PRODUSE VANDUTE FACE SAGA AUTOMAT DACA ATI BIFAT CONSUMABIL SI IN LOC DE CONT DE CHELTUIELI ATI PUS CONT 711 LA TIPURI ARTICOLE !!!! 711= 345 5000 SAU PRET PRESTABILIT NOTA: NU TREBUIE SA AM DIRECT DIFERENTA DE ADAOS INTRE PRET COST SI PRET VANZARE ...EU AM REFLECTAT DEJA CHELTUIALA PRIN 6025 SI ACEST CONSUM SE REFLECTA IN 121 LA INCHIDERE ...LA FEL SE REFLECTA SI 701 PRIN 121 SI PROFITUL RAMANE DIFERENTA DINTRE 6XX SI 701 !!!
NOTA: RECEPTIA LEGUMELOR O FAC PRIN INTRARI SI AM FURNIZOR FICTIV PRODUS FINIT CU CONT 711 ANALITIC PT.FIECARE PRODUS FINIT SI INTRARILE SUNT 345 ANALITICE CU FIECARE PRODUS FINIT RECEPTIONAT !!!
NOTA : DACA NU VAND IN ACEEASI ZI TOT CE RECOLTEZ ATUNCI 711 POATE AVEA SOLD SI SE REFLECTA IN 121 DAR ATUNCI CAND CALCULATI PROFITUL SCADETI VALOAREA LUI 711 DIN 121 !!!
NOTA: 711 VA REFLECTA SAU AR TREBUI SA REFLECTE VALOAREA PRODUCTIEI --CRESTERE SAU DESCRESTERE !!!
NOTA : EU DACA VAND LEGUMELE LA PIATA NU MAI FAC TRANSFERUL DE LA 345 LA 371 SI NU LUCREZ NICI CU DIFERENTE DE PRET 378 !!!VAND DIRECT PRODUSELE FINITE !!!
NOTA : SE POATE LUCRA SI CU PRET PRESTABILIT SI ATUNCI CAND FACETI RECEPTIA PRODUSELOR FINITE O FACETI LA ACEST PRET SI DESCARCAREA DE GESTIUNE LA VANZARE O SA FIE FACUTA TOT LA PRETUL PRESTABILIT CU CARE ATI FACUT RECEPTIA !!!
NOTA: RECEPTIA PRODUSELOR FINITE PRIN INTRARI O FAC CREAND UN FURNIZOR FICTIV CU DENUMIREA PRODUSULUI FINIT RECEPTIONAT SI LA TVA TREC ,,ZERO'' !!!! VA INTREBATI PROBABIL CA ACESTEA O SA IMI APARA IN JURNALUL DE CUMPARARI CA SI ACHIZITII SCUTITE DE TVA ...DAR CAND COMPLETEZ DECONTUL 300 O SA STERG DIN RUBRICA PENTRU ACHIZITII SCUTITE VALOAREA RESPECTIVA ...SI DACA O LAS NU CRED CA E PROBLEMA !!!! APOI IN 394 NU VA FI PROBLEMA PENTRU CA ACESTEA VOR FI DEBIFATE DIN DECLARATIE SI NU O SA APARA PE DISCHETA !!!
AM CONCEPUT ASA STRUCTURA EVIDENTEI MELE PENTRU CA CHIAR NU EXISTA PROGRAM PENTRU AGRICULTURA CARE DIFERA MULT DE PRODUCTIA IN SINE ...DE EXEMPLU PAINE SAU PIESE !!!
EU FAC RECOLTARE IN FIECARE ZI SI PRACTIC NU STIU EXACT STOCUL DE LEGUME ATAT TIMP CAT EU NU LE CULEG-RECOLTEZ ...ELE FIIND PE FIR : DE EXEMPLU ROSIILE SAI VINETELE !!! EU RECOLTEZ ATUNCI CAND VAND SI DE OBICEI VAND TOT CE DUC LA PIATA !!!
ASTEPT PARERI VA ROG !!!!
OBSERVATIE : NU AM RETETAR PENTRU LEGUME !!!!
Va rog sa imi spuneti parerile dvs.despre modul in care mi-am structurat si adaptat Saga pentru agricultura ,astfel :
--am facut mai multe gestiuni : SEMINTE ,PRODUSE FINITE ,MATERIALE CONSUMABILE ;
--am creat articole pentru fiecare tip de samanta ,material consumabil produs finit etc. ;
--lucrez cu conturi analitice pentru fiecare samanta si produs finit ;
--am creat la tipuri articole PRODUSE FINITE cu contul analitic aferent SI AM BIFAT : APROVIZIONABIL ,CONSUMABIL (IN LOC DE CONT DE CHELTUIELI PUN 711 CARE VA FUNCTIONA CA SI O CHELTUIALA) SI VANDABIL CONT 701 .....FIECARE CU ANALITIC...DE EX: 3025.1 SEMINTE VINETE , 345.1 VINETE ,711 VARIATIE STOC VINETE ,701 VANZARI VINETE !!!!---am creat tipuri articole SEMINTE cu conturile analitice aferente 3025 si am bifat APROVIZIONABIL SI CONSUMABIL CU CONT 6025 CU ANALITICILE AFERENTE !!!
[i]A. RECEPTIE SEMINTE : (TVA-UL NU IL MAI PUN )!!!!
3025 = 401 5.000 --operez intrarea de seminte prin INTRARI si stabilesc gestiunea SEMINTE si aleg tipurile de seminte din receptie cu fiecare articol creat !!![/i]
B. CONSUM SEMINTE care il operez in program la BC si Saga imi face automat 6025= 3025 5.000 analitic pe fiecare samanta consumata !!!
C. Introduc manual la Articole contabile 331= 711 5.000 [i]
D.IN LUNA IN CARE INCEP SA RECOLTEZ LEGUME FAC ANULAREA PRODUCTIEI IN CURS PRIN ARTICOLE CONTABILE 711=331 5.000 [/i]
---IN 331 AM EVIDENTIAT CA AM PRODUCTIE NETERMINATA SI O ANULEZ CAND OBTIN LEGUME DAR ANULEZ CU TOATA VALOAREA NU NUMAI CAT OBTIN PRODUSE FINITE PENTRU CA LA LEGUME NU RECOLTEZ TOTUL PENTRU CA LEGUMELE NU SE POT DEPOZITA USOR LA FEL CA PORUMBUL ,GRAUL SAU ALTELE !!!DIN CAUZA ASTA EU RECOLTEZ SI VAND TOT IN ACEEASI ZI SI ASTFEL CONTUL 711 NU INFLUENTEAZA 121 !!!
E. RECEPTIE LEGUME :
(DECI CAND RECEPTIONEZ 711 PRIN 331 SUNT LICHIDATE 331=711 SI 711=331 ) SAU SE POATE FOLOSI LA RECEPTIE DIRECT (DACA NU SE LUCREAZA CU 711 ) 345=331 !!!
DACA AM FOLOSIT 711 VOM AVEA RECEPTIE LEGUME :
345 = 711 5000 -ANALITIC SE POATE FACE SI CU UN PRET PRESTABILIT
F. VANZARE LEGUME :
411= 701 7.000 RON (TVA NU IL MAI PUN )
G. DESCARCARE PRODUSE VANDUTE FACE SAGA AUTOMAT DACA ATI BIFAT CONSUMABIL SI IN LOC DE CONT DE CHELTUIELI ATI PUS CONT 711 LA TIPURI ARTICOLE !!!! 711= 345 5000 SAU PRET PRESTABILIT NOTA: NU TREBUIE SA AM DIRECT DIFERENTA DE ADAOS INTRE PRET COST SI PRET VANZARE ...EU AM REFLECTAT DEJA CHELTUIALA PRIN 6025 SI ACEST CONSUM SE REFLECTA IN 121 LA INCHIDERE ...LA FEL SE REFLECTA SI 701 PRIN 121 SI PROFITUL RAMANE DIFERENTA DINTRE 6XX SI 701 !!!
NOTA: RECEPTIA LEGUMELOR O FAC PRIN INTRARI SI AM FURNIZOR FICTIV PRODUS FINIT CU CONT 711 ANALITIC PT.FIECARE PRODUS FINIT SI INTRARILE SUNT 345 ANALITICE CU FIECARE PRODUS FINIT RECEPTIONAT !!!
NOTA : DACA NU VAND IN ACEEASI ZI TOT CE RECOLTEZ ATUNCI 711 POATE AVEA SOLD SI SE REFLECTA IN 121 DAR ATUNCI CAND CALCULATI PROFITUL SCADETI VALOAREA LUI 711 DIN 121 !!!
NOTA: 711 VA REFLECTA SAU AR TREBUI SA REFLECTE VALOAREA PRODUCTIEI --CRESTERE SAU DESCRESTERE !!!
NOTA : EU DACA VAND LEGUMELE LA PIATA NU MAI FAC TRANSFERUL DE LA 345 LA 371 SI NU LUCREZ NICI CU DIFERENTE DE PRET 378 !!!VAND DIRECT PRODUSELE FINITE !!!
NOTA : SE POATE LUCRA SI CU PRET PRESTABILIT SI ATUNCI CAND FACETI RECEPTIA PRODUSELOR FINITE O FACETI LA ACEST PRET SI DESCARCAREA DE GESTIUNE LA VANZARE O SA FIE FACUTA TOT LA PRETUL PRESTABILIT CU CARE ATI FACUT RECEPTIA !!!
NOTA: RECEPTIA PRODUSELOR FINITE PRIN INTRARI O FAC CREAND UN FURNIZOR FICTIV CU DENUMIREA PRODUSULUI FINIT RECEPTIONAT SI LA TVA TREC ,,ZERO'' !!!! VA INTREBATI PROBABIL CA ACESTEA O SA IMI APARA IN JURNALUL DE CUMPARARI CA SI ACHIZITII SCUTITE DE TVA ...DAR CAND COMPLETEZ DECONTUL 300 O SA STERG DIN RUBRICA PENTRU ACHIZITII SCUTITE VALOAREA RESPECTIVA ...SI DACA O LAS NU CRED CA E PROBLEMA !!!! APOI IN 394 NU VA FI PROBLEMA PENTRU CA ACESTEA VOR FI DEBIFATE DIN DECLARATIE SI NU O SA APARA PE DISCHETA !!!
AM CONCEPUT ASA STRUCTURA EVIDENTEI MELE PENTRU CA CHIAR NU EXISTA PROGRAM PENTRU AGRICULTURA CARE DIFERA MULT DE PRODUCTIA IN SINE ...DE EXEMPLU PAINE SAU PIESE !!!
EU FAC RECOLTARE IN FIECARE ZI SI PRACTIC NU STIU EXACT STOCUL DE LEGUME ATAT TIMP CAT EU NU LE CULEG-RECOLTEZ ...ELE FIIND PE FIR : DE EXEMPLU ROSIILE SAI VINETELE !!! EU RECOLTEZ ATUNCI CAND VAND SI DE OBICEI VAND TOT CE DUC LA PIATA !!!
ASTEPT PARERI VA ROG !!!!
Ultima oară modificat Mie Apr 28, 2010 10:30 am de către vinczellero, modificat de 2 ori în total.
toate sunt corecte mai putin utilizarea semifabricatelor in productie
601(602)=341 x-T
aceasta nota contabila mie imi lipseste , pentru scaderea semifabricatelor din gestiune Saga imi face NC 711=341 x
cum trebuie sa procedez .....? introduc manual in articole contabile sau fac transfer......ce fac cu nota contabila intocmita de saga (711=341) ?
601(602)=341 x-T
aceasta nota contabila mie imi lipseste , pentru scaderea semifabricatelor din gestiune Saga imi face NC 711=341 x
cum trebuie sa procedez .....? introduc manual in articole contabile sau fac transfer......ce fac cu nota contabila intocmita de saga (711=341) ?
Corelatie 7-6=121
Am adaugat acest link (mai sunt explicatii si in alt topic despre aceasta "corelatie"/conturi 609/709).Daca este in plus, sau se considera ca nu e necesar..rog sa fie sters...
Am adaugat acest link (mai sunt explicatii si in alt topic despre aceasta "corelatie"/conturi 609/709).Daca este in plus, sau se considera ca nu e necesar..rog sa fie sters...