Va rog frumos ,sa-mi precizati opinia dvs ,ref la :
Un SRL ,neplatitor de tva ,achizitioneaza din Danemarca un domeniu ,plateste factura cu tva din Danemarca.
Nu am stiut ca trebuia sa obtin ,anterior ,cod special de tva .
In aceste conditii ,mai am vreo obligatie de declarare : D301;D 390/aprilie ?
Trebuie sa mai solicit certificat de rezidenta fiscala ?
Mai depun D 207/feb 2018 ?
Multumesc.
ref factura primita din Danemarca pt un domeniu
Re: ref factura primita din Danemarca in DKK
Buna ziua,
Un neplatitor de tva in RO, dar inregistrat platitor de tva intracomunitar a primit in 22.03.24 invoice servicii (organiz pt proiect fonduri UE) cu tva de 25% din Danemarca emisa in DKK, dupa care in 04.04.24 primeste Credit note cu aceaasi suma DKK, pe minus (a fost corectata explicatia serviciului), si tot pe 04.04.24 primeste invoice cu aceeasi suma.
Facturile nu trebuiau emise fara TVA, daca ambii parteneri au cod valid de TVA in VIES?
Se depune D390 in luna martie pt prima factura, si in luna Aprilie pt cele doua? Dar D 301 se mai depune?
Multumesc
Un neplatitor de tva in RO, dar inregistrat platitor de tva intracomunitar a primit in 22.03.24 invoice servicii (organiz pt proiect fonduri UE) cu tva de 25% din Danemarca emisa in DKK, dupa care in 04.04.24 primeste Credit note cu aceaasi suma DKK, pe minus (a fost corectata explicatia serviciului), si tot pe 04.04.24 primeste invoice cu aceeasi suma.
Facturile nu trebuiau emise fara TVA, daca ambii parteneri au cod valid de TVA in VIES?
Se depune D390 in luna martie pt prima factura, si in luna Aprilie pt cele doua? Dar D 301 se mai depune?
Multumesc