stornare fact.2008

Mesaj
Autor
secana
Mesaje: 205
Membru din: Vin Aug 22, 2008 12:00 am

stornare fact.2008

#1 Mesaj de secana »

Va cer sfatul in urmatoarea speta
Factura achitata din anul 2008,tva 19% se storneaza in 2012 si se emite o factura de aceesi valoare dar cu tva de 24 %.
Cum sa procedez la inregistrarea facturii ca D 300 si D 394 sa fie corecta?.Am inregistrat stornarea cu tva 19% dar in D394 la furnizorul respectiv apare la baza de impozitare ex.-10 iar tva +10.Este corect asa? :oops:
Multumesc

paturcai
Mesaje: 8077
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: stornare fact.2008

#2 Mesaj de paturcai »

La generararea D394 DEBIFATI pur si simplu la furniszorul/clientul respectiv acea factura care are 19%, ea se va duce natural pe regularizari daca la data document (ultima coloana dupa NEACHITAT) veti trece o data mai veche fata de ultima luna inchisa.
Factura a fost emisa in 2008, la stornare veti pune data de 01.10.2010 (de exemplu) iar la data document nu veti trece nimic
Salvati. Mergeti acum si modificati data documentului si scadentei in 01.10.2012 (de exemplu), salvati si validati.
Faceti o noua factura cu aceleasi date dar cu TVA 24% LA DATA DOCUMENT veti trece data cand factura a fost emisa in 2008. Ea nu va aparea in declaratia 394.
Problema va fi la incasare. Daca furnizorul/clientul a stins factura si obligatiile catre dvs. care mai este rostul refacturarii cu un procent mai mare?
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

secana
Mesaje: 205
Membru din: Vin Aug 22, 2008 12:00 am

Re: stornare fact.2008

#3 Mesaj de secana »

Am avut ceva marfa de la ei.Nu s-a vandut,am trimis-o inapoi si in aceeasi valoare am primit alta marfa cu tva 24 % ce pot s-o vand. Prima factura a fost achitata iar ei nu au vrut sa-mi dea banii inapoi :(
Multumesc

Scrie răspuns