Pagina 1 din 1

Ce fac cu contul 461?

Scris: Lun Ian 30, 2012 10:27 am
de vasilec760
Buna ziua,
Am transferat la sf. anului soldul contului 542 in contul 461. Mentionez ca banii din contul 461 de la 01.01.2012 sunt luati de catre administratorul firmei cu functia de reprezentant comercial, in timpul anului 2011 dar care nu i-a decontat. Ce trebuie sa fac pentru a-i recupera?
Multumesc!

Re: Ce fac cu contul 461?

Scris: Lun Ian 30, 2012 6:11 pm
de tomac
Nimic deosebit. Dacă are calitate de salariat nu se folosește 461 ci 428.
Dacă are obligația decontării, să-i deconteze, chiar dacă aduce documente pentru sume nedeductibile fiscal. Nu prea are ce face.

Re: Ce fac cu contul 461?

Scris: Lun Ian 30, 2012 6:23 pm
de ciobanum147
Vai si eu am inregistrat in 461 treb sa fac storno si inregistrare in 428 desi am inchis decembrie 2011?

Re: Ce fac cu contul 461?

Scris: Lun Ian 30, 2012 8:34 pm
de ferenta
.

Re: Ce fac cu contul 461?

Scris: Lun Ian 30, 2012 8:50 pm
de balazse

Re: Ce fac cu contul 461?

Scris: Lun Ian 30, 2012 8:57 pm
de vasilec760
Deci, e bine si in contul 461:

Ordin 3055 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial nr. 766 din 10 noiembrie 2009
Ordin 3055 2009 actualizat prin:

Ordin nr. 2382/2011 - pentru completarea unor reglementări contabile Monitorul Oficial 563/2011
Ordin nr. 2239/2011 - pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate Monitorul Oficial 522/2011
Ordin nr. 2869/2010 - pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile Monitorul Oficial 882/2010



176
(1) Sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuării unor plăţi în favoarea entităţii, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 542 „Avansuri de trezorerie“).
(2) În cazul plăţilor în valută suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc în contabilitate la cursul din data efectuării operaţiunilor sau la cursul din data decontării avansului.
(3) Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data bilanţului, se evidenţiază în contul de debitori diverşi (461 „Debitori diverşi“) sau creanţe în legătură cu personalul (4282 „Alte creanţe în legătură cu personalul“), în funcţie de natura creanţei.

Re: Ce fac cu contul 461?

Scris: Lun Mar 19, 2012 3:06 pm
de florescuc278
Folosesc contul 542 pentru acordare diurna. La sfarsit de an, am transferat soldul contului 542 in 4282. Incepand cu ianuarie, e corect sa folosesc nota 625=4282, in loc de 625=542, pentru suma respectiva?
Multumesc

Re: Ce fac cu contul 461?

Scris: Lun Mar 19, 2012 7:08 pm
de eugen01
imho, nu.Am aruncat un ochi in functiunea conturilor (omfp 3055) si zau ca nu stiu cum as interpreta 625 = 4282. :roll:

Re: Ce fac cu contul 461?

Scris: Lun Mar 19, 2012 9:47 pm
de florescuc278
Tocmai pentru ca nu am gasit nici eu corespondenta intre cele doua conturi, nu stiu cum sa procedez. As putea doar ca la 31 dec sa fac o chitanta de restituire a sumei nedecontate, iar in ian. sa-i acord un nou avans (este vorba de un avans al diurnei, pe care salariatul il primeste in cont - stabilit prin decizie interna)...

Re: Ce fac cu contul 461?

Scris: Mar Mar 20, 2012 7:20 am
de balazse