calcul impozit profit

Intrebari - raspunsuri diverse despre programele SAGA
Mesaj
Autor
Avatar utilizator
septimiuv
Mesaje: 11920
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Cernica

calcul impozit profit

#1 Mesaj de septimiuv »

se poate rezolva ca in cazul unei firme preluat in cursul anului sa sse poata calcula impozitul pe profit... ? ma refer la faptul ca in situatia de calcul nu apar sumele de la ven. si ch. care sunt inainte de preluare

Avatar utilizator
Administrator
Mesaje: 488
Membru din: Mar Mai 17, 2005 11:53 pm

#2 Mesaj de Administrator »

Nu vad cum am putea rezolva. Problema e ca programul nu are de unde sti cand s-a inregistrat ultima data impozit pe profit.

Avatar utilizator
septimiuv
Mesaje: 11920
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Cernica

#3 Mesaj de septimiuv »

:cry: pai... nu mai da situatia altfel ... ma gandeam macar sa se ia din rulajele conturilor sumele si sa se treaca acolo in situatie :roll:

Avatar utilizator
Administrator
Mesaje: 488
Membru din: Mar Mai 17, 2005 11:53 pm

#4 Mesaj de Administrator »

Nu-i suficient pentru ca pentru o parte din sumele preluate este probabil sa se fi calculat impozit pe profit.

Altfel - mai culca-te si tu! 2 minute intre raspunsul tau si al meu... :shock:

Avatar utilizator
septimiuv
Mesaje: 11920
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Cernica

#5 Mesaj de septimiuv »

macar sa se pot introduce manual sumele

Avatar utilizator
Administrator
Mesaje: 488
Membru din: Mar Mai 17, 2005 11:53 pm

#6 Mesaj de Administrator »

Poti sa folosesti campul "Pierdere din anii precedenti" (cu suma negativa sau pozitiva).

Avatar utilizator
septimiuv
Mesaje: 11920
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Cernica

#7 Mesaj de septimiuv »

:roll: pai nu se vede clar ce cheltuieli am, care sunt deductibile, care nu... etc. :cry:

Avatar utilizator
Administrator
Mesaje: 488
Membru din: Mar Mai 17, 2005 11:53 pm

#8 Mesaj de Administrator »

Din pacate, nu te pot ajuta.

Doriana
Mesaje: 527
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Timisoara
Contact:

TOTUSI, SE POATE !!!

#9 Mesaj de Doriana »

DECI, SE POATE, EU AM REUSIT :lol: SA VA EXPLIC CUM :idea: AM PRELUAT O FIRMA DIN 01.04, PRELUAREA E CLASICA, DAR :twisted: FARA CLASELE 6 SI 7 :twisted: APOI SE VALIDEAZA PRELUAREA :? DUPA ACEEA, acum sa nu ziceti ca-i complicat si mult de lucru :cry: ca nu-i chiar asa ...... DECI SUNT CU BALANTA LA 31.03 PRELUATA ( FARA CLASELE 6 SI 7) SI LUNA MARTIE INCHISA, :arrow: ACUM DEVALIDEZI INCHIDEREA DE LUNA MARTIE :o SI POTI CU 31.03, DAR SA FIU SIGURA AM BAGAT CU 30.03 RULAJELE TOTALE (col 3 balanta cu 4 serii) LA CLASELE 6 SI 7 DIN BALANTA 31.03 astfel :idea: :!: am creat un cont 893 ( nu era in planul de conturi) pe care l-am folosit la aceasta preluare a rulajelor ( manuala :roll: ) deci 6022 - 893, 607 - 893, etc, dar in cazul in care ( la 31.03 era) deja aveti 691, ACESTA NU IL INTRODUCI ASA 691 - 893, ACEST CONT IL IGNORI :shock: PUR SI SIMPLU, apoi treci la 893 - 707, etc, deci GATA. :arrow: ACUM MERGI LA INCHIDERE DE LUNA ( MARTIE IN ACEST CAZ, doar am redeschis luna :!: ) si la impozit calcul mergi si vezi CA SE POATE :idea: apar si cele nedeductibile ( depasire protocol..) DACA SUMA CALCULATA E ACEEASI CU CEA DIN 691 BALANTA 31.03 E SUPER, dar eu nu am avut acest noroc, era ceva diferenta de la contabila anterioara a firmei ( saraca cred ca a calculat impozitul manual :evil: ) SOLUTIA E VALIDARE APOI IESIRE, apoi mergi la note contabile din operatii si modifici suma apoi salvezi, daca la calculul impozitului pe aprilie, ( ca test , nu asteptam 30.06 , o simulare sa zic) dai 01.01 per de incepere apar sumele introduse anterior :lol: 8)
DECI CE ZICETI, ASTEPT FELICITARI SAU CRITICI PT. IDEE... 8) , CEAU :!:
Concluzia este momentul in care te-ai plictisit sa mai gandesti...

Avatar utilizator
septimiuv
Mesaje: 11920
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Cernica

#10 Mesaj de septimiuv »

:shock: lumeeeeeeeeeee

acum incerc :roll:

Avatar utilizator
septimiuv
Mesaje: 11920
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Cernica

#11 Mesaj de septimiuv »

pai si inchiderea de luna cu ce ai facut-o, ca eu am schimabt pe 121 cu un cont facut de mine si nu mai imi apar chelt si ven in situatie

Doriana
Mesaje: 527
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Timisoara
Contact:

clarificare

#12 Mesaj de Doriana »

deci, am 893 `preluare profit` tip B, asa am creat eu, am introdus 607 = 893 ...... si 893 = 707.... fara 691, ok, deci ai debit pe 6** si credit pe 7**, apoi dai inchidere luna , care e in mod clasic, deci la 121 inchizi 6** si 7**, si clar impozitul in 441 si 691, nu cred sa nu mearga, eu am facut la o firma asa si mai am una in situatia asta, mai scrie daca nu e ok, sau daca ai o idee mai buna, ceau :wink:
Concluzia este momentul in care te-ai plictisit sa mai gandesti...

Avatar utilizator
septimiuv
Mesaje: 11920
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Cernica

#13 Mesaj de septimiuv »

pai draga ceau, daca la sf lu martie ai inreg in 441 impozitul si in 121 inchiderea si tu mai inchizi odata si mai calculezi si impoziul, nu apare de o ori ?

Avatar utilizator
Administrator
Mesaje: 488
Membru din: Mar Mai 17, 2005 11:53 pm

#14 Mesaj de Administrator »

Prin urmare, ideea e sa nu se foloseasca 891 pentru preluarea cheltuielilor si a veniturilor si sa nu se preia 691 (si, as completa eu, nici 441). Asftfel, se poate calcula impozitul, daca se intra la luna anterioara preluarii, la inchidere.

Doriana - sunt impresionat! Nu cred sa fi ajuns multi la astfel de rafinamente cu programul.

O sa tin minte.. :wink:

Avatar utilizator
septimiuv
Mesaje: 11920
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Cernica

#15 Mesaj de septimiuv »

si sa nu se preia nici inchiderea ch si ven. cu 121

Închis