Buna ziua!
Societate cu cod special de TVA inchiriaza in Olanda o casa de la o persoana juridica pe care la randul ei o reinchiriaza.
1. Factura de chirie de la proprietar o inregistrez la intrari-valuta, la tip selectez Factura, iar tva-ul din factura il trec pe cheltuiala. Nu trebuie sa apara in D390.
2. Factura de chirie emisa de societatea mea o inregistrez la iesiri-valuta, la tip selectez E. La fel, nu trebuie sa apara in D390.
E corect cum procedez?
Multumesc!