Buna ziua,
Intampin urmatoarea situatie: Societatii X (societate platitoare de TVA trimestrial) ii s-a anulat TVA incepand cu 01.05.2022. Dat fiind faptul ca trimestrul 2 incepe cu luna Aprilie , incerc sa depun D300 trimestrial spre a se declara doar ce am in luna aprilie , insa primesc eraorea cum ca Contribuabilul nu mai este inregistrat in scopuri de TVA. Perioada fiscala nu o pot modifica doar sa obtin un decont strict pentru luna aprilie din trimestru .
Prin urmare, daca ati mai intampinat aceasta situatie, va rog sa-mi spuneti cum declar o singura luna dintr-un trimestru cu ajutorul lui D300 .
Multumesc.
TVA Anulat D300 pentru prima luna trimestru
Re: TVA Anulat D300 pentru prima luna trimestru
Nu. Dacă i se anulează codul de TVA cu 01/05, pentru luna aprilie se depune decont lunar, strict pentru aprilie. Vedeți codul fiscal pentru detalii.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: TVA Anulat D300 pentru prima luna trimestru
@Tomac. faptul ca trebuie depus strict pentru luna aprilie am bifat, doar ca nu stiu cum sa generez D300 din Saga doar pe aprilie? Daca modific luna in declaratie nu-mi permite sa validez caci este o perioada trimestriala si nu lunara .
Multumesc.
Multumesc.
Re: TVA Anulat D300 pentru prima luna trimestru
Mergi in configurare societati si adauga ca devine platitor de TVA lunar incepand cu 01.04.2022 pentru ati genera declaratiile, apoi revii la vectorul fiscal corect.
Re: TVA Anulat D300 pentru prima luna trimestru
Buna ziua,
va rog sa ma ajutati intr-o problema!
Sunt o casa de amanet si incepand cu 01.12.2022 am devenit platitor de tva. La casele de amanet tva-ul se plateste doar la adaosul comercial aferent marfii vandute. Nu la comision, nu la costul marfii.
Va rog sa ma ajutati, cum sa configurez sa-mi extraga tva-ul doar din adaosul comercial(marja de profit). Mentionez ca am creat analitice separate atat pentru veniturile din comision ct 708 cat si pt marfa vanduta 707.11 - venituri din vazarea marfii la pret aprovizionare si 707.10 - adaosul comercial care este purtator de TVA.
Marfa pe stoc se tine la pret de cumparare.
Va multumesc,
Maria Onetiu
va rog sa ma ajutati intr-o problema!
Sunt o casa de amanet si incepand cu 01.12.2022 am devenit platitor de tva. La casele de amanet tva-ul se plateste doar la adaosul comercial aferent marfii vandute. Nu la comision, nu la costul marfii.
Va rog sa ma ajutati, cum sa configurez sa-mi extraga tva-ul doar din adaosul comercial(marja de profit). Mentionez ca am creat analitice separate atat pentru veniturile din comision ct 708 cat si pt marfa vanduta 707.11 - venituri din vazarea marfii la pret aprovizionare si 707.10 - adaosul comercial care este purtator de TVA.
Marfa pe stoc se tine la pret de cumparare.
Va multumesc,
Maria Onetiu