compensare furnizor/client

Intrebari - raspunsuri diverse despre programele SAGA
Mesaj
Autor
petrici
Mesaje: 88
Membru din: Mar Iun 14, 2011 10:13 am

compensare furnizor/client

#1 Mesaj de petrici »

Buna seara,

Va rog sa imi spuneti cum sa procedez cu compensarea in situatia in care un client imi este si furnizor in acelasi timp.De exemplu eu ii facturez serviciile prestate(transport), iar el pe de alta parte factureaza serviciile de care beneficiez(chirie).Dilema mea intervine in momentul incasarii facturii, deoarece incasez mai putin decat am facturat dat fiind faptul ca acesta isi retine suma facturata de el si datorata de mine.As dori sa stiu care este monografia contabila?

Tot legat de acest client, cum inregistrez factura de discount emisa la sfarsitul lunii?Avand in vedere ca acest client face plata anticipata, percepe un comision la fiecare plata.La sfarsit de luna emitem o factura de discount cu suma retinuta.Cum inregistrez aceasta factura?

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 27345
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: compensare furnizor/client

#2 Mesaj de tomac »

Se fac ordine de compensare. Compensarea se poate stinge fie prin articole contabile de tip 401=4111 fie folosind un cont intermediar (581 sau 999 de exemplu) operând prin casă/bancă pe acel cont 401=581/999 și 581/999=4111.
Factura de reducere o înregistrați fie pe 709 dacă e o reducere comercială fie pe 667 dacă e reducere financiară.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

petrici
Mesaje: 88
Membru din: Mar Iun 14, 2011 10:13 am

Re: compensare furnizor/client

#3 Mesaj de petrici »

Va multumesc pentru raspunsuri, insa va rog sa imi spuneti mai exact care este diferenta intre reducere financiara si comerciala?

Avatar utilizator
herganiec
Mesaje: 9236
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am

Re: compensare furnizor/client

#4 Mesaj de herganiec »

“Cea mai valoroasă parte a unui om nu este mintea plină de cunoștințe, ci inima plină de iubire, urechea pregătită să asculte și mâna dispusă să ajute.”

petrici
Mesaje: 88
Membru din: Mar Iun 14, 2011 10:13 am

Re: compensare furnizor/client

#5 Mesaj de petrici »

multumesc frumos, insa nu e specificat nici unde ce fel de reducere este, cum sa procedez?

buzece
Mesaje: 80
Membru din: Mie Oct 16, 2013 12:24 pm

Re: compensare furnizor/client

#6 Mesaj de buzece »

Buna ziua

Ce se intampla sau ce sanctiuni se aplica daca nu se folosesc ordine de compensare? Firma noastra este furnizor pentru un hypermarket, dar si client ( taxe de magazin). In aceste conditii hypermarketul intocmeste un proces verbal de compensare , stinge datoriile si creantele si ne vireaza diferenta de bani .Facturile sun mai mici de 10.000 lei , si cu durata mai mica de 30 zile.

Multumesc anticipat.

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 27345
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: compensare furnizor/client

#7 Mesaj de tomac »

Eu zic că nimic.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.

Avatar utilizator
herganiec
Mesaje: 9236
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am

Re: compensare furnizor/client

#8 Mesaj de herganiec »

petrici scrie:Va multumesc pentru raspunsuri, insa va rog sa imi spuneti mai exact care este diferenta intre reducere financiara si comerciala?
daca ati fii cititi cu atentie ce v-am aratat precedent scrie exact aceasta ce e una s ice e alta :
cred ca pe 609 pt ca e factura separat.
reducerea acordata pe aceiasi factura cu bunurile = reducere comerciala, reducerea acordata pe factura distincta=reducere financiara.
“Cea mai valoroasă parte a unui om nu este mintea plină de cunoștințe, ci inima plină de iubire, urechea pregătită să asculte și mâna dispusă să ajute.”

petrici
Mesaje: 88
Membru din: Mar Iun 14, 2011 10:13 am

Re: compensare furnizor/client

#9 Mesaj de petrici »

am inteles acum, multumesc frumos

serbanv59
Mesaje: 773
Membru din: Mie Mar 25, 2020 8:18 am

Re: compensare furnizor/client

#10 Mesaj de serbanv59 »

Buna ziua,
Am urmatoarea speta :
Avem 3 firme A ,B,C
Firma A emite firmei B o fact de avans in val de 105.000 lei.Pentru ca nu are bani ,ii plateste firma C in contul firmei A.
Acum firma C vrea factura dar, ii emite firma B factura.

Firma A se inchide cu plata de la firma C ,aceasta adica firma C se inchide cu factura de la mine adica firma B.Eu firma B cum ma inchid?
Eu i-am emis factura si pot sa fac 411=401 ?

Avatar utilizator
herganiec
Mesaje: 9236
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am

Re: compensare furnizor/client

#11 Mesaj de herganiec »

poate așa..
Pentru a închide contabil aceste operațiuni, Firma B poate proceda astfel:
Înregistrarea datoriei către Firma A:
4091 "Furnizori – debitori pentru avansuri acordate" 401 "Furnizori" = 105.000 lei
Înregistrarea creanței față de Firma C:
4111 "Clienți" 419 "Clienți – creditori" = 105.000 lei
Ulterior, Firma B poate realiza o compensare între datoria către Firma A și creanța față de Firma C, printr-un acord de compensare semnat de toate cele trei părți implicate.
“Cea mai valoroasă parte a unui om nu este mintea plină de cunoștințe, ci inima plină de iubire, urechea pregătită să asculte și mâna dispusă să ajute.”

serbanv59
Mesaje: 773
Membru din: Mie Mar 25, 2020 8:18 am

Re: compensare furnizor/client

#12 Mesaj de serbanv59 »

ce presupune acest acord ,de fapt trebuie sa fac ceva in scris?am facut NC ce a ti scris si dvs mai sus doar ca,in loc de 4091,am lasat 401 adica:
401=581 105.000 lei
581=4111 105.000 lei

Avatar utilizator
balazse246
Mesaje: 1162
Membru din: Vin Sep 11, 2009 12:00 am

Re: compensare furnizor/client

#13 Mesaj de balazse246 »

In mod normal nu exista asa ceva, adica daca firma B nu are bani, atunci face rost, dar nu plateste firma C doar ca are bani.
Firma B trebuia sa emita la fel o factura de avans la firma C si atunci avea bani.
Sa atragi atentia administratorului ca inainte sa plateasca aiurea sa se si gandeasca putin si sa faca documentele necesare.

serbanv59
Mesaje: 773
Membru din: Mie Mar 25, 2020 8:18 am

Re: compensare furnizor/client

#14 Mesaj de serbanv59 »

Am inteles ideea.Multumesc!

Scrie răspuns