Bună seara,
Pentru un II am urmatoarea situatie.
Anul trecut, in trimestru 1 și 2 am avut 3 încasări în total pentru o factura cu TVA însă le-am pus pe regularizări (cod 007) in jurnalul de banca.
Ulterior, ele au fost confirmate ca fiind de fapt plăți parțiale ale unei facturi din 2024.
În această situație este de ajuns să le pun pe rândul 16 în decontul de martie 2026? Sau trebuie să fac cerere în SPV și să atașez documentele ce se depun în această situație?
Nu știu dacă are relevanță însă II este pe TVA de recuperat. Suma ce acoperă și corecția făcută.
Mulțumesc