Va rog sa ma ajutati. Am urmatoarea situatie: - am preluat soldurile anului 2013. din dec. 31. Societatea aplica "TVA la incasare" si am sold la 4428TI- din anul trecut- si incasat in 2014.
In jurnalul de vanzari NU apare la exigibil TVA-ul incasat in ianuarie pt. fact. din decembrie, daca la iesire fact. 2013- pun ct. 891; Daca trec pe ct.704 - atunci se contabilizeaza de doua ori.
Va rog pasii de urmat in acest caz.
Va multumesc.
?
Re: ?
Nu ați definit corect luna de începere a lucrului cu programul.
Dacă preluați balanța la 31/12/2013 și începeți să lucrați pentru firma respectivă, în SAGA, de la data de 01/01/2014, atunci în ecranul de preluare date contabile luna de începere a lucrului cu programul va trebui să fie ianuarie 2014 și balanța preluată să fie cea de la 31/12/2013.
Așa dacă veți opera, preluarea facturilor neachitate sau neîncasate, folosind la preluarea lor un cont bilanțier, la validarea lor nu se va genera notă contabilă fiind documente cu o dată anterioară lunii de începere a lucrului cu programul.
Vi se generează notă contabilă pentru că data documentului preluat ca sold este una ulterioară sau egală cu luna de începere a lucrului cu programul.
Dacă preluați balanța la 31/12/2013 și începeți să lucrați pentru firma respectivă, în SAGA, de la data de 01/01/2014, atunci în ecranul de preluare date contabile luna de începere a lucrului cu programul va trebui să fie ianuarie 2014 și balanța preluată să fie cea de la 31/12/2013.
Așa dacă veți opera, preluarea facturilor neachitate sau neîncasate, folosind la preluarea lor un cont bilanțier, la validarea lor nu se va genera notă contabilă fiind documente cu o dată anterioară lunii de începere a lucrului cu programul.
Vi se generează notă contabilă pentru că data documentului preluat ca sold este una ulterioară sau egală cu luna de începere a lucrului cu programul.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.