Pagina 1 din 1

sold cont 711 la sfarsitul lunii

Scris: Mar Iul 15, 2014 12:26 pm
de radulescum817
Buna ziua, in incercarea de a ma lamuri cu privire la cum pot inchide contul 711 astfel incat sa nu afecteze contul 121 si implicit profitul meu in luna,am facut urmatoarele inregistrari:
in luna aprilie am intrari de materiale in contul 302
302=401
la receptionarea facturi intocmesc si bonul de consum deoarece materialele merg direct la beneficiar, 602=302
la 31.aprilie 332=711 cu suma materialelor ramase nefacturate in luna aprilie
avand sold creditor la contul 711 programul il considera venit si il inchide cu nota
711=121
in luna MAI am din nou intrari de materiale pt aceleasi lucrari si pt altele noi, implicit notele contabile:302=401 fc
602=302 bc
la 31.05.2014 incarc debitul contului 332 cu nota 332=711 cu valoarea materialelor cumparate in luna MAI si descarc contul 332 cu nota 711=332 cu valoarea materialelor la pret de intrare aferente faturilor de vanzare pe care le-am intocmit in luna MAI pt diversi clienti (unele lucrari finalizate, altele facturate partial) Incat eu consider ca la sfarsitul luni MAI trebuie sa am sold creditor la contul 711 cu valoarea egala a soldului debitor al contului 332. la inceputul luni mai am inregistrat prin articole contabile nota 711=121 cu valoarea cu care contul 121 inchide contul 711 la 31.04.2014.astfel la sfarsitul luni mai am sold creditor 711 egal cu sold debitor 332 si implicit 711=121 cu aceeasi suma. Va rog sa ma ajutati cu lamuriri in privinta inregistrarilor mele , va multumesc anticipat!

Re: sold cont 711 la sfarsitul lunii

Scris: Mar Iul 15, 2014 12:38 pm
de eugen01
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... 1&start=90
(jianui , Tomac Lun Mar 19, 2012 )

Desi, tot topicul este interesant.

Re: sold cont 711 la sfarsitul lunii

Scris: Mar Iul 15, 2014 2:27 pm
de radulescum817
analizand inregistrarile melesi cele gasite pe forum am eliminat nota contabila 711=121 facand inregistrarile:
aprilie 302=401
602=302
31.04.2014 : 332=711
sold creditot 711 programul inchide cu nota 711=121
01.05.2014 reiau productia neterminata cu nota 711=332 (711 sold debitor)
mai 302=401
602=302
la 31 05 2014 332=711
si pentru descarcarea de gestiune prod neterminata 711=332 ( pentru valoare de achizitie a materialelor aferente vanzarilor din luna mai)
sold la 31.05.2014 al contului 711 este debitor si inchis de 121 ca cont de cheltuiala 121=711
facand calcule observa ca diferenta dintre venitul realizat pin contul 711 la 3104.2014 si cheltuiala realizata la 31.05.2014 prin acelasi cont 711 este valoarea contului 332 debitor la 31.05.2014. inteleg acum ca exista acea corelatie intre debitul contului 332 si venitul din contul 711 dar nu atat de direct cum era in situatia anterioara. la inceputul lunii iunie cant fac integistrarea 711=332 ma raportez la valoarea soldului contului 332 ..nu? va rog pentru cine doreste sa ma lamureasca cu inregistrarile mele, multumesc frumos!

Re: sold cont 711 la sfarsitul lunii

Scris: Mar Iul 15, 2014 5:16 pm
de eugen01
Momentan sunt cu un ochi pe principiile contabile..are Tomac un stil de a pune omu' pe jar (topicul cu polita RCA).In fine.
1.Nici atunci si vad ca nici acum nu am semnalat o eroare...adica ori 331 = 711 ori 332 = 712 (omfp3055);
2.
si pentru descarcarea de gestiune prod neterminata 711=332 ( pentru valoare de achizitie a materialelor aferente vanzarilor din luna mai)
Presupun ca ati tastat la repezeala, pentru ca o noua descarcare de gestiune, nu-si are rostul.Respectand conectarea cheltuielilor la venituri, cheltuielile au fost descarcate odata (prin NC 6xx = 3xx )
acea corelatie intre debitul contului 332 si venitul din contul 711 dar nu atat de direct cum era in situatia anterioara
..in ce sens ?

http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... utie#p9391

Re: sold cont 711 la sfarsitul lunii

Scris: Mie Iul 16, 2014 1:08 pm
de radulescum817
Dl eugen01 in primul rand multumesc pentru ajutor,cind am inrezistrat descarcarea de gestiune prod neterminata 711=332 ( pentru valoare de achizitie a materialelor aferente vanzarilor din luna mai) ma gandeam la descarcarea contului 332 cu materialele vandute in luna mai dar am inteles ca nu este corect pentru ca dublam cheltuiala, multumesc si pentru corectarea 331 in locul contului 332, insa mai am o rugaminte, daca o parte din materiale sunt facturate in luna mai 411=704 (valoare vanzare binenteles) pentru descarcarea gestiuni contului 332 pot inregistra nota 704=332 cu valoarea materialelor consumate? nu sunt sigura... daca nu este corect aceasta nota atunci cum descarc contul 332 cu valoarea materialelor vandute?

Re: sold cont 711 la sfarsitul lunii

Scris: Mie Iul 16, 2014 6:19 pm
de eugen01
1. "...pentru descarcarea gestiuni contului 332 pot inregistra nota 704=332 cu valoarea materialelor consumate? "
Nu.Nu se poate.Nu ne lasa pardalnicu' de omfp 3055 (Functiunea conturilor);
2. "cum descarc contul 332 cu valoarea materialelor vandute?".
Presupunand ca am inteles, adica de ex. s-au consumat in valoare de 1 000, dar vrem sa facturam doar o parte, sa zicem 800, si pentru indeplinirea cerintei "sa nu afecteze ... profitul meu in luna" (scuze nu am citit mai atent prima data :oops: ) , atunci va trebui sa reluam numai partea pe care o facturam.Genul acesta de calcul, cam iese din sfera contabilitatii financiare, si intra in sfera contabilitatii de gestiune, nu neaparat conturi de clasa 9, cat asa zisele calcule extracontabile.Daca, preluam soldul 332/331, intr-adevar, vom avea variatii ale profitului (lunar), cu toate ca per total (consumuri cumulate la venituri facturate) va fi ok.
In fine...gata cu teoria...si sa trecem la practica:
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... RA#p163765 (Tomac)
(veti gasi util si link-ul catre Grupe2; iar despre proportionalitate, daca e cazul ... in Topicul Ferma agricola pagina 2 ionetei153, link...din link)
Mai multe:
tomac scrie:Dacă, dimpotrivă, sunteți executantul lucrării, facturile emise de dvs pentru lucrări de construcții, în baza situațiilor de lucrări acceptate de beneficiar, le veți înregistra prin ieșiri folosind contul 704.
Dacă vă interesează când se utilizează 332 și 712, atunci trebuie să știți că veți folosi aceste conturi pentru acele lucrări pe care le-ați
executat în lună dar pentru care nu aveți situații de lucrări acceptate de beneficiar la finele lunii respective și nu le-ați emis facturi.
Si fiind vorba de servicii...
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... ii#p109172
(art.134 indice 1 alin.7)

Re: sold cont 711 la sfarsitul lunii

Scris: Joi Sep 08, 2016 5:35 pm
de szaszc52
calcul sold 121 in caz de lucrari in curs
7xx-6xx-712+sf332-si332=121

???e ok