contabilitate
-
- Mesaje: 2
- Membru din: Mar Ian 21, 2014 2:38 pm
contabilitate
buna ziua ,numele meu este maria,lucrez pe saga dar fac doar contabilitate primara adica intrari ,iesiri ,registru de casa plus banca .ce se intampla ,cand trimit baza de date contabilului pe alt calculator nu se preia bine registrul de cumparari ,facturile care sunt platite cu chitanta in aceeasi zi sunt bine ,problema este la facturile platite mai tarziu,nu se imperecheaza factura cu chitanta .acum am ramas cu facturi neplatite din lunile precedente .daca ma puteti ajuta ,se poate face ceva sau trebuie facuta toata contabilitatea pe acelasi calculator? cum reglez facturile neplatite ? le achit in luna a 7 ? multumesc mult .
Re: contabilitate
Bine ai venit pe forum!
Contabilul care preia datele trebuie sa verifice lucrurile, mai ales toate platile si incasarile, adica sa verifice asocierea acestor pe care il poate vizualiza la "detalii".
Problema este ca la import se salveaza o anumita perioada, ex: 01-31.07.2014, astfel daca s-au facut plati/incasari pentru facturi anterioare perioadei acelea trebuiesc reasociate.
La fel trebuie corectat si facturile care au fost platite in perioada urmatoare, dar care nu a fost importata (facturile platite/incasate in august), adica sau se devalideaza/revalideaza facturile sau se corecteaza valoarea la neachitat la zi in situatie furnizori/clienti. Acestea se pot gasii usor apasand butonul special creat in situatie furnizori/clienti, care iti filtreaza pe acei parteneri la care neachitat final nu este egal cu neachitat la zi.
Ca si concluzie, sa mai lucreze un pic si contabilul.
Contabilul care preia datele trebuie sa verifice lucrurile, mai ales toate platile si incasarile, adica sa verifice asocierea acestor pe care il poate vizualiza la "detalii".
Problema este ca la import se salveaza o anumita perioada, ex: 01-31.07.2014, astfel daca s-au facut plati/incasari pentru facturi anterioare perioadei acelea trebuiesc reasociate.
La fel trebuie corectat si facturile care au fost platite in perioada urmatoare, dar care nu a fost importata (facturile platite/incasate in august), adica sau se devalideaza/revalideaza facturile sau se corecteaza valoarea la neachitat la zi in situatie furnizori/clienti. Acestea se pot gasii usor apasand butonul special creat in situatie furnizori/clienti, care iti filtreaza pe acei parteneri la care neachitat final nu este egal cu neachitat la zi.
Ca si concluzie, sa mai lucreze un pic si contabilul.
