compensare
Scris: Vin Apr 24, 2015 11:42 am
Buna ziua,
Va rog, daca se poate, un sfat la cele doua alternative de mai jos. Lucrez in Saga C, cu TVA la incasare.
1. In situatia in care au ramas facturi necompensate (de iesire/intrare) din anii precedenti (2013/2014), este corect sa le compensez in anul curent, prin contul 473? Ce consecinte ar fi ?
2. Daca, pentru compensarea facturilor din 2014, devalidez lunile precedente si operez in program la momentul respectiv, este posibil sa existe schimbari in cifra de afaceri si declaratii ?
(sunt facturi care storneaza factura initiala. In fisa de cont a clientului/furnizorului sumele se sting, dar facturile au ramas ca neachitate).
Multumesc anticipat pentru lamuriri si sugestii.
Va rog, daca se poate, un sfat la cele doua alternative de mai jos. Lucrez in Saga C, cu TVA la incasare.
1. In situatia in care au ramas facturi necompensate (de iesire/intrare) din anii precedenti (2013/2014), este corect sa le compensez in anul curent, prin contul 473? Ce consecinte ar fi ?
2. Daca, pentru compensarea facturilor din 2014, devalidez lunile precedente si operez in program la momentul respectiv, este posibil sa existe schimbari in cifra de afaceri si declaratii ?
(sunt facturi care storneaza factura initiala. In fisa de cont a clientului/furnizorului sumele se sting, dar facturile au ramas ca neachitate).
Multumesc anticipat pentru lamuriri si sugestii.