Pagina 1 din 1

Declaratia 300

Scris: Vin Oct 16, 2015 1:58 pm
de tonear551
Buna ziua
Am in luna septembrie livrare in Belgia de produse de patiserie.
Societatea respective este platitor de TVA.
In declaratia 300 unde inregistrez suma respectiva la randul 1 sau 14?

Re: Declaratia 300

Scris: Vin Oct 16, 2015 5:04 pm
de tomac
La 1.
Le operați pe ieșiri valută, pe tip factură, pe client cu țară BE setată și programul le va duce corect în decont și D390.

Re: Declaratia 300

Scris: Mar Oct 20, 2015 3:35 pm
de robut
Buna ziua,
la preluarea contabilitatii unei firme in luna iulie, tva-ul aferent facturilor cu tva la incasare ramase neachitate, nu se regasea si in balanta.Acum la inchidere saga ma avertizeaza de acest lucru si imi duce suma in balanta in cont 4428.TP si in decont tva la taxa dedusa.
Cum pot regla aceasta situatie?
Multumesc anticipat.

Re: Declaratia 300

Scris: Mar Oct 20, 2015 5:00 pm
de ferenta
Să vă uitaţi că înseamnă că nici decontul TVA aferent perioadei precedente nu a fost întocmit corect, dacă balanţa nu e ok la 30.06.2015.