Buna,
Cum operez in SAGA PS o incasare de la furnizor?
Am incercat sa fac in felul urmator: selected "PF" si pun suma respectiva cu minus apoi selectez facturile (cu minus) la care se refera incasarea. Problema este ca apoi primesc o eroare si nu pot sa salvez operatiunea in jurnalul de banca.
Am facut operatiunea asta si in SAGA C si acolo a mers.
Aveti idee?
Multumesc!
Incasare de la furnizor
Re: Incasare de la furnizor
PF înseamnă plată factură. Intră pe facturile în cauză, apasă plată și alege banca.
Re: Incasare de la furnizor
Multumesc mult! Nu stiu cum de nu m-am gandit si eu la asta.