Pagina 1 din 1
Declaratia 394
Scris: Lun Oct 10, 2016 11:33 am
de nastasea526
Buna ziua,
va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema:
emitem o factura, in octombrie, catre o firma din Polonia in lei (plata se face din Polonia) pentru materiale si servicii care raman in Romania
1.factura o emitem cu tva, deci nu o declar in 390?
2. cum o inregistrez in Saga ?
3. se declara in noul 394 ? la ce capitol?
va multumesc mult
Re: Declaratia 394
Scris: Lun Oct 10, 2016 11:39 am
de tomac
1.Da
2.Ca factură, cu TVA
3.La E ca număr și la H - se vor completa automat în funcție de datele din lista de operațiuni.
Re: Declaratia 394
Scris: Lun Oct 10, 2016 7:22 pm
de nastasea526
Multumesc mult
o seara placuta
Re: Declaratia 394
Scris: Mar Oct 11, 2016 10:34 am
de lazarh328
Va rog sa ma lamuriti, este neaparat nevoie de a acorda o alta serie de numar pentru facturile intocmite pentru parteneri externi ? Am o singura astfel de factura cu aceeasi seria de numar si nu stiu ce e de facut. Am perioada fiscala trimestru si intocmesc pentru prima oara declaratia in noua forma. In declaratia apare numarul facturilor sau numai nr. de facturi ( cate facturi)?
Declaratia se incarca automat sau trebuie operat ceva si manual?
Mai precizez ca factura s-a emis cu tva clientul neavand cod valid de tva (nonprofit).
Re: Declaratia 394
Scris: Mar Oct 11, 2016 11:47 am
de tomac
Nu e neapărată nevoie de așa ceva.
Oricum seriile nu au acum relevanță. Se declară ceea ce s-a declarat și până acum doar că pe noul format.
Vă rog să citiți tot ce s-a scris aici și pe blog legat de acest subiect pentru că veți găsi cu certitudine informații.
Re: Declaratia 394
Scris: Joi Noi 17, 2016 8:18 pm
de lazarh328
Revin cu rugamintea sa ma ajutati.
Am emis factura de servicii proiectare cladire in Romania pentru o asociatie din Ungaria ( fara cod valid de tva).
Am studiat Codul Fiscal, art.278 (3) si (4), am facturat cu TVA. Intrebari:
1) E corect?
2) Dar daca cladirea ar fi in Ungaria
Desi perioada fiscala este trimestru, am incarcat declaratia 394 din curiozitate si aceasta factura nu apare nici la sectiunea E, nici la H. Factura e inregistrata la iesiri valuta, ca factura.
3) Ce am gresit?
4) factura are numarul din aceiasi plaja de facturi. E corect?
Re: Declaratia 394
Scris: Joi Noi 17, 2016 9:33 pm
de gramac921
1. Daca e in Romania cladirea ati facturat bine cu TVA ( se declara in 394 la cartusul E)
2. Daca ar fi in Ungaria se aplica art 278 alin(4) si se factura fara TVA .( nu se declara in 394)
3 . Nimic
4. Factura trebuie exclusa din plaja alocata.
Re: Declaratia 394
Scris: Vin Noi 18, 2016 10:40 am
de lazarh328
1.) Daca inregistrez factura la iesiri valuta si aleg tip Factura, apare factura in tabelul Jurnele...394, tip 3, dar la generare PDF nu mai apare niciunde.
2.) Daca aleg tip E, exceptii cum ar fi normal nu apare nici in tabelul de Jurnale...
3.) Daca inregistrez la Iesiri (factura e in RON) si aleg tip "e"- atunci apare in sectia E, si in ultima parte la detaliere, dar nu stiu daca e corect asa.