Stornare cheltuieli impozit venit
Scris: Joi Dec 08, 2016 5:36 pm
Buna seara!
In anul 2015, in trim. III, am trecut de la platitor pe impozit pe venit la platitor de impozit pe profit.
In CF, art. 112^6, se prevede ca in acest caz impozitul pe profit datorat rezulta din "diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv".
Intrebarea mea este: Unde este scris(norma legala) ca, trebuie stornate cheltuielile privind impozitul pe venit(698) si trecute la cheltuielile privind impozitul pe profit(691) in asa fel incat in bilant, la Formularul 30, Rd. 286.2(Impozitul pe profit, ct. 691), suma rezultata sa corespunda cheltuielilior cu impozitul pe profit calculat de la inceputul anului.
In speranta ca am fost explicit, va multumesc anticipat!
In anul 2015, in trim. III, am trecut de la platitor pe impozit pe venit la platitor de impozit pe profit.
In CF, art. 112^6, se prevede ca in acest caz impozitul pe profit datorat rezulta din "diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv".
Intrebarea mea este: Unde este scris(norma legala) ca, trebuie stornate cheltuielile privind impozitul pe venit(698) si trecute la cheltuielile privind impozitul pe profit(691) in asa fel incat in bilant, la Formularul 30, Rd. 286.2(Impozitul pe profit, ct. 691), suma rezultata sa corespunda cheltuielilior cu impozitul pe profit calculat de la inceputul anului.
In speranta ca am fost explicit, va multumesc anticipat!