Pagina 1 din 1

TVA intracomunitar, declaratie 390

Scris: Lun Mai 22, 2017 12:06 pm
de mardarea
Buna ziua

Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema: am o firma cu obiect de activitate prestari sercvicii - realizare soft la comanda, care nu este platitoare de TVA in tara dar are cod pentru achizitii/vanzari intracomunitare, activitati pentru care eu trebuie sa folosec conturile de TVA taxare inversa. Am pus CUI din tara la date identificare firma( nu inteleg unde trec VAT-ul), dar cum procedez in cazul activitatii intracomunitare pentru a putea scoate decontul special de TVA si declaratia 390, cum fac pentru a-mi inregistra TVA si unde gasesc un modul cum se inregistreaza operatiunile in valuita atat intrari cat si iesiri. Tinand cont de faptul ca am dat un decont de TVA care nu a fost validat va rog sa-mi spuneti daca se poate intr-un timp scurt cum sa procedez.

Va multumesc !

Re: TVA intracomunitar, declaratie 390

Scris: Lun Mai 22, 2017 12:10 pm
de tomac
În configurare societăți firma trebuie setată ca neplătitoare de TVA.
În același ecran se bifează opțiunea "Cu operațiuni în valută".
Orice achiziție de servicii din UE sau de bunuri din UE se introduce prin Intrări-valută cu tip T și folosindu-se procentul de TVA corespunzător de TVA aplicabil în RO pentru serviciul sau bunul achiziționat.
Codul de TVA se introduce în Situații - Listări - Jurnale de vânzări-cumpărări pagina D301. De acolo se și generează D301 și D390.

Re: TVA intracomunitar, declaratie 390

Scris: Lun Mai 22, 2017 12:32 pm
de mardarea
Asa am procedat si eu , dar cum procedez la inregistrarea facturii in valuta deoarecenu am posibilitatea sa aleg tip T ca la achizitia din tara, poate nu fac ceva bine ? si cum inregistreaza programul tva ?

Re: TVA intracomunitar, declaratie 390

Scris: Lun Mai 22, 2017 12:48 pm
de tomac
Nu cred că nu puteți alege T - Taxare inversă. Pur și simplu nu cred.
Când creați furnizorul asigurați-vă că îi asociați un cod de țară corect.

Re: TVA intracomunitar, declaratie 390

Scris: Mar Mai 23, 2017 12:45 pm
de leontem
buna ziua
o societatea din romania platitor de tva lunar face o achizitie de servicii de la o firma din germania (acces la o platforma on-line), firma din germania facturea serviciul cu tva
societatea din romania este obligata sa declare in 390 factura respectiva? sau care este solutia
multumesc