Pagina 1 din 1

FACTURA EMISA

Scris: Vin Mar 26, 2021 12:37 pm
de serbanv59
Buna ziua,

A fost emisa o factura de avans catre un client :
411=419 analitic 16617,65
411=4427 3157,35

cand s-a emis factura de storno s-a gresit :
411=704 16617,65
411=4427 3157,36

eu acum trebuie sa fac corectiile si vreau sa stiu daca este corect sa fac NC :
411=704 -16617.65
411=4427 -3157,36

S-AU ESTE MAI CORECT SA STORNEZ DE JOS DIN FACTURA SI SA O REFAC PE LUNA ACEASTA.

MULTUMESC

Re: FACTURA EMISA

Scris: Vin Mar 26, 2021 12:47 pm
de pomparaus
Cu alte cuvinte : in loc sa stornezi avansul, ai facturat prestarea de serviciu. Lasa asa daca serviciul e facut la nivelul avansului si storneaza avansul. Apropo : corectiile nu se fac cu NC cand ai facturi emise.

Re: FACTURA EMISA

Scris: Vin Mar 26, 2021 3:26 pm
de serbanv59
Adica prima factura de avans spune ti dvs sa o stornez .
Si da aveti dreptate ,nu pot sa fac corectie prin NC pt facturile emise

multumesc

Re: FACTURA EMISA

Scris: Vin Mar 26, 2021 3:31 pm
de pomparaus
I-ai prestat servicii clientului de acea valoare ? Daca da, ramane factura emisa cu serviciul prestat si stornezi avandul.

Re: FACTURA EMISA

Scris: Vin Mar 26, 2021 3:32 pm
de pomparaus
avansul

Re: FACTURA EMISA

Scris: Lun Mar 29, 2021 4:57 pm
de serbanv59
multumesc