Clientul meu a trecut la tva din 01.11.2021,am introdus factura in intrari-importuri in lei am evidentiat separat tva, am dat plata si la suma neachitata
in nota contabila tva-ul este evidentiat pe contul 462 ,ori ar trebui sa fie 401 adica furnizorul meu,
Va rog frumos o opinie cum ar trebui sa contabilizez datele .