Pagina 1 din 1
D394
Scris: Joi Ian 26, 2023 3:13 pm
de creatam
Buna ziua! Am o situatie cu D394 pentru o firma platitoare de TVA. Pentru facturile emise de BOLT, primesc urmatoarea eroare
Eroare ! Codul de produs de la inreg 1 nu este valabil pt tip partener = 1 ! Verificati inregistrare partener : 15
Am trecut 35-servicii, insa nu il accepta.
Ma puteti sprijinii? Multumesc frumos
Re: D394
Scris: Joi Ian 26, 2023 3:54 pm
de pomparaus
Daca ai spune numele produsului, poate ai primi ajutor....
Re: D394
Scris: Joi Ian 26, 2023 5:31 pm
de balazse
Pentru CreataM
Din pacate nu am avut tangeta cu Bolt, dar Bolt este inregistrat in Romania si are CIF de RO, daca nu, cumva la nivel de furnizor la tara ai ales "RO" in loc de alta tara?
Factura l-ai inregistrat la "intrari-valuta" (chiar daca este emisa in lei)?
Re: D394
Scris: Vin Ian 27, 2023 12:24 pm
de creatam
Facturile ( sunt 14) sunt de compensare pentru diverse bonusuri acordate( bonusuri colantare, restiturire partiala a comisionului incasat etc), inregistrate la iesiri-valuta, dar nu au Cif de RO,la furnizor pt tara este bifat EE, au urmatoarele date :
Bolt Operations OÜ
Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134 Estonia
Cod Unic de Înregistrare: 14532901
Nr. TVA: EE102090374
Re: D394
Scris: Vin Ian 27, 2023 9:16 pm
de balazse
La "tara" este trecut "EE", la "cod fiscal" este trecut "E102090374", factura l-ai inregistrat la "iesiri-valuta", corect?
Ce ai trecut la "TVA %"?
Re: D394
Scris: Lun Ian 30, 2023 12:36 am
de creatam
balazse scrie: ↑Vin Ian 27, 2023 9:16 pm
La "tara" este trecut "EE", la "cod fiscal" este trecut "E102090374", factura l-ai inregistrat la "iesiri-valuta", corect?
Ce ai trecut la "TVA %"?
Tara, codul fiscal si facturile sunt inregistrate asa cum ati mentionat. La TVA% nu este trecut nimic, facturile lor au tva 0%, insa le-am inregistrat cu taxare inversa.
Re: D394
Scris: Lun Ian 30, 2023 6:20 am
de balazse
Incearca sa alegi "factura" si nu "taxare inversa" si vezi ce iese.
Re: D394
Scris: Mie Feb 01, 2023 10:48 am
de mihalem
Buna ziua!
va rog tare mult daca puteti sa ma ajutati!
facturile de compensare de la bolt cum le inregistrati?cu L?taxare inversa? le declarati in 390? tva aferent facturii de comision ar trebui platit doar pe diferenta dintre factura de comision si factura de compensare emisa de bolt in numele nostru?pe decontul de tva 301 nu apare aceste facturi.cum este corect ?