Buna ziua
Am inregistrat un aviz cu marfuri (6 pozitii denumiri diverse) ulterior am primit factura cu denumirea avans cf ctr... (factura are valoarea totala a prod din aviz si a fost si achitata integral)
Pot asocia avizul cu f in aceasta situatie?
Mentionez ca am adaugat f in intrari nedefinit cv produse cf ctr...
Asociere aviz
Re: Asociere aviz
Nu, deoarece factura nu este pentru marfurile livrate, ci pentru avans.
Re: Asociere aviz
Va multumesc. M am dumirit acum , cand Mi a confirmat furnizorul ca aceasta va fi ulterior stornata si emisa o noua factura cu produsele din aviz
Re: Asociere aviz
mai am o neclaritate. f de avans a fost deja platita.
am inregistrat astfel: 4091=401
avand in vedere ca va fi stornata aceasta si emisa o alta factura, cum evidentiez plata?
pe factura de avas fac plata 401.01=5121 la data op ului?
este corect?
apoi cand vine f storno o inregistrez tot in intrari cu minus?
si f finala..
nu mi este clar cum inchid f stornata si f finala corect
trebuie sa folosesc comanda "stornez" din f de avans si sa o asociez cu f stornata?
rog suport
am inregistrat astfel: 4091=401
avand in vedere ca va fi stornata aceasta si emisa o alta factura, cum evidentiez plata?
pe factura de avas fac plata 401.01=5121 la data op ului?
este corect?
apoi cand vine f storno o inregistrez tot in intrari cu minus?
si f finala..
nu mi este clar cum inchid f stornata si f finala corect
trebuie sa folosesc comanda "stornez" din f de avans si sa o asociez cu f stornata?
rog suport
Re: Asociere aviz
Factura de avans va fi 4091=401, iar plata facturii 401=5121.
Cand vei primii factura finala, atunci daca stornarea va fi pe aceeasi factura finala atunci pozitia de storno avans vei avea la cantitate "-1", iar pe urmatoarea pozitie valoarea finala.
Daca primesti doua facturi diferite atunci vei introduce cele mentionate mai sus ca si o factura distincta.
Pentru asociere facturi negative vezi tutorialul de mai jos:
https://www.youtube.com/watch?v=bN4oFhHgLqE
Cand vei primii factura finala, atunci daca stornarea va fi pe aceeasi factura finala atunci pozitia de storno avans vei avea la cantitate "-1", iar pe urmatoarea pozitie valoarea finala.
Daca primesti doua facturi diferite atunci vei introduce cele mentionate mai sus ca si o factura distincta.
Pentru asociere facturi negative vezi tutorialul de mai jos:
https://www.youtube.com/watch?v=bN4oFhHgLqE