Buna ziua,
Va rog sa ma indrumati in rezolvarea urmatoarei situatii:
Sociatatea A factureaza in iulie catre soc X . Trimite factura in SPV, primeste cod valid. Ulterior realizeaza ca a gresit codul fiscal si corecteaza aceeasi factura cu numele si codul fiscal corect si retrimite catre soc Y, in SPV.
Prin urmare aceeasi factura apare si la clientul X si la clientul Y. Corect ar fi fost storno si refacturare, dar nu s-a procedat asa.
Sociatatea A a inregistrat in evidentele contabile doar factura catre soc Y...declarata mai apoi in declaratiile lunare.
Acum Societatea X solicita factura storno...cum credeti ca putem rezolva aceasta speta in situatia in care societatea A nu figureaza cu factura aceasta catre clientul X.
Va multumesc!
Indrumare e-fact
Re: Indrumare e-fact
societatea A trebuie sa faca storno pentru client X. ca sa fie ok.
„Nu inteligența ne face mari, ci bunătatea inimii. Nu contează cât de mult știi, ci cât de mult bine faci.”