Indrumare e-fact
Scris: Mie Oct 02, 2024 11:56 am
Buna ziua,
Va rog sa ma indrumati in rezolvarea urmatoarei situatii:
Sociatatea A factureaza in iulie catre soc X . Trimite factura in SPV, primeste cod valid. Ulterior realizeaza ca a gresit codul fiscal si corecteaza aceeasi factura cu numele si codul fiscal corect si retrimite catre soc Y, in SPV.
Prin urmare aceeasi factura apare si la clientul X si la clientul Y. Corect ar fi fost storno si refacturare, dar nu s-a procedat asa.
Sociatatea A a inregistrat in evidentele contabile doar factura catre soc Y...declarata mai apoi in declaratiile lunare.
Acum Societatea X solicita factura storno...cum credeti ca putem rezolva aceasta speta in situatia in care societatea A nu figureaza cu factura aceasta catre clientul X.
Va multumesc!
Va rog sa ma indrumati in rezolvarea urmatoarei situatii:
Sociatatea A factureaza in iulie catre soc X . Trimite factura in SPV, primeste cod valid. Ulterior realizeaza ca a gresit codul fiscal si corecteaza aceeasi factura cu numele si codul fiscal corect si retrimite catre soc Y, in SPV.
Prin urmare aceeasi factura apare si la clientul X si la clientul Y. Corect ar fi fost storno si refacturare, dar nu s-a procedat asa.
Sociatatea A a inregistrat in evidentele contabile doar factura catre soc Y...declarata mai apoi in declaratiile lunare.
Acum Societatea X solicita factura storno...cum credeti ca putem rezolva aceasta speta in situatia in care societatea A nu figureaza cu factura aceasta catre clientul X.
Va multumesc!