Pagina 1 din 1
Factura nevalidata de SAGA
Scris: Lun Aug 04, 2025 11:44 am
de melecae
Buna ziua,
Am primit de la furnizorul de servicii de securitate factura emisa cu data de 01.08.2025 - TVA 19%, intrucat avem pontaj atasat pentru serviciile prestate in IULIE.
Din câte stiu eu daca ai serviciul prestat in luna anterioara pe baza de situatie de lucrari atunci se aplica TVA-ul aferent lunii prestarii, dar daca ai contract cu plata recurenta atunci se aplica TVA din ziua emiterii.
Programul Saga nu valideaza aceasta factura, deci ce ma sfatuiti?
Re: Factura nevalidata de SAGA
Scris: Lun Aug 04, 2025 12:34 pm
de galea597
Aceeasi problema. Factura luna 8-a, servicii prestate luna a 7-a, TVA 19%. Nu ma lasa sa preiau si sa validez.
Trebuie sa facturez la Client senvicii prestate in luna a 7-a, dar nu ma lasa sa facturez cu tva 19%.
Re: Factura nevalidata de SAGA
Scris: Lun Aug 04, 2025 9:22 pm
de tomac
Punți o dată din iulie, operați detaliile cu cota din iulie și, înainte de a valida, schimbați data cu cea din august.
Re: Factura nevalidata de SAGA
Scris: Mar Aug 05, 2025 10:44 am
de balazse246
Pentru tomac
Precis ca s-a discutat, dar din pdvd tehnic cum s-ar inregistra factura de la Mol unde factura este emisa cu data de august 2025, dar data exigibilitate este iulie 2025 (adica, in decontul de TVA ar trebui sa apara pe luna iulie 2025, dar in D394 ar trebui sa apara pe august 2025)?
Daca il introduc pe iulie pe tip "n" (cont 604/6022), iar in august il stornez de pe tip "n" (cont 473), iar in august il inregistrez pe tip "factura" (cont 473), ar fi bine?
Re: Factura nevalidata de SAGA
Scris: Mie Aug 06, 2025 3:37 pm
de morhant794
Si eu am aceeasi problema , cum se procedeaza ca pt factura emisa in august pt servicii prestate in iulie, venitul sa se inregistreze in iulie si tva-ul sa fie de plata la iulie?
Am inregistrat factura in 05.08, data document am pus 31.07, dar venitul si Tva-ul se inregistreaza in august.
Mai am o firma neplatitoare de TVA, care factureaza servicii luna urmatoare celei in care se realizeaza efectiv venitul, acolo fac aviz in 31.07 si imi duce venitul in luna iulie si factura o fac in august cu asociere aviz.
La firma platitoare de TVA nu functioneaza aceeasi metoda pt ca imi inregistreaza TVA-ul pe neexigibil in iulie si ar trebui sa fie in decontul din iulie cf art 281 al 1.