Buna Ziua!
O firma platitoare de TVA in Romania factureaza servicii IT in Italia pentru o firma neplatitor de tva cum se emite factura cu TVA 21% sau fara TVA?
Se depune declaratia 390 de catre firma din Romania?In decontul 300 in ce rand apare aceste servicii intracomunitare?
Aceasta factura se pune in E-factura (SPV)?