factura catre Italia
Scris: Vin Dec 12, 2025 12:09 pm
Buna Ziua!
Revenind la prima intrebare o firma platitoare de TVA in Romania factureaza servicii IT in Italia pentru o firma neplatitor de tva cum se emite factura cu TVA 21% sau fara TVA?
Se depune declaratia 390 de catre firma din Romania?In decontul 300 in ce rand apare aceste servicii intracomunitare?
Aceasta factura se pune in E-factura (SPV)?
S-a emis factura catre firma neplatitoare de TVA cu TVA 21% si factura s-a trimis din greseala in SPV,unde s-a si primit un id de incarcare, dar cu urmatorul mesaj :
Factura cu id_incarcare=xxxx emisa de cif_emitent=yyyyyy transmisa cu EXTERN=DA , la care nu s-a putut identifica cif_beneficiar, urmand ca dumneavoastra sa procedati la inmanarea facturii utilizand calea clasica de comunicare.
Ce este de facut? Se storneaza factura si se trimite si varianta stornata in SPV, iar dupa accea se emite o noua factura catre firma din Italia care bineinteles nu se trimite in SPV?
Problema este ca aceasta factura initiala care s-a trimis in SPV apare si in Declaratia 394....la Tip 3 Persoanele impozabile in UE...care iarasi nu trebuie sa apara in D394...
Declaratia 390 nu se face avand in vedere ca nu apare CIF-ul in Vies ,nu este platitor de TVA in Italia?
Va rog sa ma ajutati cum sa procedez cu aceasta factura?
Revenind la prima intrebare o firma platitoare de TVA in Romania factureaza servicii IT in Italia pentru o firma neplatitor de tva cum se emite factura cu TVA 21% sau fara TVA?
Se depune declaratia 390 de catre firma din Romania?In decontul 300 in ce rand apare aceste servicii intracomunitare?
Aceasta factura se pune in E-factura (SPV)?
S-a emis factura catre firma neplatitoare de TVA cu TVA 21% si factura s-a trimis din greseala in SPV,unde s-a si primit un id de incarcare, dar cu urmatorul mesaj :
Factura cu id_incarcare=xxxx emisa de cif_emitent=yyyyyy transmisa cu EXTERN=DA , la care nu s-a putut identifica cif_beneficiar, urmand ca dumneavoastra sa procedati la inmanarea facturii utilizand calea clasica de comunicare.
Ce este de facut? Se storneaza factura si se trimite si varianta stornata in SPV, iar dupa accea se emite o noua factura catre firma din Italia care bineinteles nu se trimite in SPV?
Problema este ca aceasta factura initiala care s-a trimis in SPV apare si in Declaratia 394....la Tip 3 Persoanele impozabile in UE...care iarasi nu trebuie sa apara in D394...
Declaratia 390 nu se face avand in vedere ca nu apare CIF-ul in Vies ,nu este platitor de TVA in Italia?
Va rog sa ma ajutati cum sa procedez cu aceasta factura?