Pagina 1 din 1

Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunitare

Scris: Lun Aug 01, 2016 2:38 pm
de ilioiud97
Întrebare adresată contabililor.

Sunt PFA, neplătitor de TVA și înregistrat în scopuri de TVA pentru prestări intracomunitare. Am un CIF pe care îl folosesc pentru tranzacții în România și un VAT pentru tranzacții în UE (zic CIF și VAT pentru a le deosebi).

Până acum, am numerotat facturile consecutiv, indiferent de client. Pe cele către Romania am trecut CIF-ul, iar pe cele către UE, VAT-ul (sau ambele). "Contabilitatea" am ținut-o la un loc, cu facturile în EUR înregistrate la cursul BNR valabil în ziua încasării, la început în excel, apoi în Saga PS.

Este corectă această abordare? Trebuie cumva ținute două evidențe separate? Unde aș putea găsi instrucțiuni pentru această speță?

Mulțumesc.

Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit

Scris: Lun Aug 01, 2016 4:25 pm
de tomac
E corect. Nu e nevoie de ceva special.

Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit

Scris: Mar Mai 09, 2017 12:47 pm
de robut
Buna ziua,
PFA nou infiintata, inregistrata din punct de vedere TVA, doar pentru servicii intracomunitare si va rog sa-mi spuneti:
1.cum inregistrez facturile in valuta cu cazarea, masa, bilete de avion etc. ?
2.trebuie sa depun d 301 ?
este prima data cand ma confrunt cu asa ceva.
Multumesc.

Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit

Scris: Mar Mai 09, 2017 1:20 pm
de tomac
1. În intrări valută.
2. Depinde de ceea ce achiziționați.

Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit

Scris: Mar Mai 09, 2017 1:43 pm
de robut
Nu achizitionez nimic.
Titularul PFA-ului presteaza servicii in state UE si cand se intoarce imi aduce facturi in valuta de cazare, masa, bilete de avion etc. ....si nu stiu cum sa le inregistrez:cu tva sau fara tva?
Sa inteleg ca d 301 se depune doar pentru achizitii intracomunitare?

Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit

Scris: Mie Mai 24, 2017 5:32 pm
de robut
Buna ziua,
Facturile intocmite pe CUI, pentru clientii din state UE, inainte de obtinere CIF de la anaf pentru prestari servicii intracomunitare, trebuie sa fie stornate, refacute.....le declar in D390?
Am intrat in ceata ....ma poate ajuta cineva?

Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit

Scris: Mie Mai 24, 2017 6:04 pm
de tomac
Lăsați-le așa.

Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit

Scris: Mie Mai 24, 2017 7:05 pm
de robut
Multumesc,
dar mai am cateva nelamuriri: chitantele cu masa , cazarea...... din deplasari, achitate prin banca, e bine daca nu le trec prin intrari? iar cand fac plata prin banca trebuie sa scriu numele furnizorului, ce reprezinta... sau e de ajuns sa scriu doar cheltuieli cu deplasarea?

Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit

Scris: Mie Mai 24, 2017 10:44 pm
de tomac
Indiferent de modalitate. Prin intrări și date în plată sau direct date în plată.

Re: Neplătitor TVA + cod de TVA pentru prestări intracomunit

Scris: Joi Mai 25, 2017 8:44 am
de robut
Multumesc frumos.