Facturi emise in UE si facturi primite din non UE
Scris: Mie Noi 02, 2022 2:54 pm
Buna ziua, un PFA din Romania, neplatitor de tva, are un contract de prestari servicii de consultanta in industria textila cu o firma din Germania platitor de tva. In contract este ca titularul pfa- lui merge in Albania si acolo face prestari servicii.
1.Pfa factureaza prestari servicii si cheltuieli de decontare catre firma din Germania fara tva pe cod valid intracomunitar si depune declaratia 390.
2. Titularul pfa- lui cat timp sta in Albania primeste factura sau bon cu tva (pt. Incarcare telefon, combustibil, taxi, parcare), deci a platit tva in Albania. Trebuie sa depuna declaratia 301 si sa plateasca tva?
1.Pfa factureaza prestari servicii si cheltuieli de decontare catre firma din Germania fara tva pe cod valid intracomunitar si depune declaratia 390.
2. Titularul pfa- lui cat timp sta in Albania primeste factura sau bon cu tva (pt. Incarcare telefon, combustibil, taxi, parcare), deci a platit tva in Albania. Trebuie sa depuna declaratia 301 si sa plateasca tva?