BUNA ZIUA,
de la ultima actualizare.....448....cand emit o factura ...nu imi mai pune tva direct 24% ,dupa buc...apare 0..iar cand va avize face invers....pune 24%
am actualizat din nou dar tot asa,,,,e
multumesc.....
la fac.emise
Re: la fac.emise
CRed ca faceti o confuzie:
La tiparire cota de TVA este undeva in dreapta pe acelasi rand (in dreapta) unde este trecuta si data emiterii si data scadentei.
Data emiterii si data scadentei sunt in stanga
Niciodata nu s-a pus TVA dupa "BUC", cota de TVA "inainte" de "U/M" este pusa atunci cand introducem datele INTAINTE DE A TIPARI FACTURA
La tiparire cota de TVA este undeva in dreapta pe acelasi rand (in dreapta) unde este trecuta si data emiterii si data scadentei.
Data emiterii si data scadentei sunt in stanga
Niciodata nu s-a pus TVA dupa "BUC", cota de TVA "inainte" de "U/M" este pusa atunci cand introducem datele INTAINTE DE A TIPARI FACTURA
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
Re: la fac.emise
Eu vb la OPERARTII- IESIRI...SUS...INTRODUZI DATAELE...FACTURIII si jos ce contine fcatura,,, si adaug denumirea,buc...si tva apare cu 0
nu cred ca confund....
nu cred ca confund....
Re: la fac.emise
Si totusi...
SAGA retine EXPLICATIILE pe care le introducem si la care punem conturi.
Exemplu:
Daca la explicatii scriem: PREST SERV, la U/M trecem BUC, la TVA trecem 24 iar la contul contabil trecem 628. salvam, validam IESIM DIN MODULUL INTRARI si reintram, cand vom adauga in ecranul de jos:
PREST SERV, SAGA - constiincioasa cum o stim - va trece:
BUC 24 si contul contabil AUTOMAT
Daca in schimb avem o prestare de serviciu care are TVA zero, (un bon de vulcanizare de exemplu, sau de splata auto), desi vom scrie PREST SERV , SAGA ne va pune "buc" "24" "628" automat, dar noi vom sterge "24", pentru ca avem un bon fara TVA, SALVAM, VALIDAM. Sa spunem ca IESIM. Intram din nou.
Suripriza!
SAGA a salvat ULTIMA MODIFICARE facuta de noi. (fara TVA)
Despre asta era vorba?!
S-a rezolvat!
SAGA retine EXPLICATIILE pe care le introducem si la care punem conturi.
Exemplu:
Daca la explicatii scriem: PREST SERV, la U/M trecem BUC, la TVA trecem 24 iar la contul contabil trecem 628. salvam, validam IESIM DIN MODULUL INTRARI si reintram, cand vom adauga in ecranul de jos:
PREST SERV, SAGA - constiincioasa cum o stim - va trece:
BUC 24 si contul contabil AUTOMAT
Daca in schimb avem o prestare de serviciu care are TVA zero, (un bon de vulcanizare de exemplu, sau de splata auto), desi vom scrie PREST SERV , SAGA ne va pune "buc" "24" "628" automat, dar noi vom sterge "24", pentru ca avem un bon fara TVA, SALVAM, VALIDAM. Sa spunem ca IESIM. Intram din nou.
Suripriza!
SAGA a salvat ULTIMA MODIFICARE facuta de noi. (fara TVA)
Despre asta era vorba?!
S-a rezolvat!
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
Re: la fac.emise
Faceţi o salvare a bazei de date, apoi descărcaţi versiunea free a programului.Doar o părere...juncl750 scrie:Eu vb la OPERARTII- IESIRI...SUS...INTRODUZI DATAELE...FACTURIII si jos ce contine fcatura,,, si adaug denumirea,buc...si tva apare cu 0, nu cred ca confund....
În altă ordine de idei, eu înţeleg că ne grăbim când ne scriem mesajul şi mai scăpăm greşeli de ortografie, dar chiar aşa de multe şi nici nu le corectăm măcar ulterior?

Norocul este ceea ce are loc atunci când pregătirea se întâlnește cu șansa!