Am o rugaminte daca ma poate ajuta cineva. In luna martie 2015 am inregistrat o factura care nu apartine soc noastre, abia acum am observat. Nu stiu cum sa procedez, caci la vremea respectiva am declarat-o si in 394, si in 300, una peste alta este si cu TVA la incasare, dar de platit nu am platit-o. Cum sa fac reglarea?
Va multumesc
intrebare
Re: intrebare
O stornați acum și la dată document puneți data facturii înregistrate inițial.
Refaceți D394 la luna respectivă, iar în D300 la perioada curentă va fi preluată suma cu minus pe regularizări dacă s-a și dedus. Dacă nu s-a dedus, se va scădea direct din soldul TVA neexigibil.
Refaceți D394 la luna respectivă, iar în D300 la perioada curentă va fi preluată suma cu minus pe regularizări dacă s-a și dedus. Dacă nu s-a dedus, se va scădea direct din soldul TVA neexigibil.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.