cine ma lamureste ? Renunt la aplicarea sistemului TVA la incasare cu data de 01.01.2016 (notificare inregistrata la finante in dec.2015 ),merg in configurare
societati si debifez casuta TVA colectate la incasare.
- lucrez luna ian.2016 exemplu INTRARE : 371 ,4428Tpl % =401
371= % 4428Tm , 378
IESIRE 4111= % 7xx ,4428 Tm
- lucrez luna feb.2016 examplu INTRARE : 371 ,4426 % =401
371 = % 4428Tm ,378
IESIRE 4111=% 7XX , 4427
gresit contarea din luna ianuarie fata de februarie referitor la cont 4426.4427.4428 ?
multumesc
TVA la incasare
Re: TVA la incasare
Cel mai bine este sa completezi datele la "administrare" -> "configurare societati" -> "detalii impozit si TVA..." si completezi acolo atat intrarea, cat si iesirea.
Faptul ca la tu ai iesit de la "TVA la incasare" nu inseamna automat ca la "intrari" nu va trebui sa utilizezi optiunea de "TVAi", deoarece poti avea furnizori care aplica, la "iesiri" trebuie as fii atent ca pana in 31.12.2015 sa pui bifa la "TVAi", iar incepand cu 01.01.2016 sa nu pui bifa la "TVAi".
Nu stiu ce inseamna la tine "4428 Tm", dar nu ar trebui sa apara la iesiri, exceptie este cazul livrarii pe baza de aviz, dar atunci o sa ai 4428, dar la asociere deja o sa ai 4427.
Faptul ca la tu ai iesit de la "TVA la incasare" nu inseamna automat ca la "intrari" nu va trebui sa utilizezi optiunea de "TVAi", deoarece poti avea furnizori care aplica, la "iesiri" trebuie as fii atent ca pana in 31.12.2015 sa pui bifa la "TVAi", iar incepand cu 01.01.2016 sa nu pui bifa la "TVAi".
Nu stiu ce inseamna la tine "4428 Tm", dar nu ar trebui sa apara la iesiri, exceptie este cazul livrarii pe baza de aviz, dar atunci o sa ai 4428, dar la asociere deja o sa ai 4427.