Buna ziua,
cum procedati in cazul facturilor de retur, emise ? Inregistrati tva-ul colectat cu minus pe randul de livrari sau pe randul de regularizari ? In cazul meu este retur pentru marfa livrata anul trecut si anul acesta, dar cu tva 9 %. Daca era cu 24% imi era mai usor, puneam pe regularizari si asta e, dar e o cota care se mentine si in 2016, asa ca nu stiu cum sa fac..sa nu am eroare la decont
Multumesc
tva colectata in cazul returului, in decontul de tva
Re: tva colectata in cazul returului, in decontul de tva
Daca factura de retur a fost emisa in luna curenta, iar cota de TVA este de 9%, atunci este normal ca stornarea sa fie evidentiata la rd. 10 din decont. Exigibilitatea si faptul generator au avut loc acum, iar cota de TVA este cea in vigoare, atunci nu sunt probleme.
Eugen Pintea