Daca am primit un avans pentru prestari servicii transport in 15.03.2017, cum il facturez?Pot sa il facturez pana in 15.04.2017.
In declaratia 300 il inregistrez in 15.03.2017 sau in 15.04.2017?
Multumesc!
Inregistrare avans
Re: Inregistrare avans
Trebuie sa-l facturezi in 15.03.2017, deoarece la data respectiva intervine exigibilitatea. Declararea prin D300 si D394 o faci in luna 03.2017.
Asa este corect si normal.
Asa este corect si normal.
Eugen Pintea