Sunt incepatoare in Saga,de cateva luni si am cateva intrebari daca m-ar putea ajuta cineva cu un sfat ce as putea face in urmatoarea situatie:
1. plati catre furnziori din casa/banca..suma platita introdusa manual, si nu au fot bifate facturile la momentul respectiv.
Acum daca ma uit pe o situatie furnizori, apare neachitata..desi s-a platit.. Vorbesc de perioada 2010-2016 la unii parteneri.
Mai pot face ceva cu acele plati ? ca sa nu mai apara in soldul furnizorului?
2.La fel facute plati din casa, catre furnizor, introdus suma..de ex.500..iar la facturi bifat 300..si imi apare suma ramasa, in fisa apare cu rosu. La fel operatiuni de anul trecut.
Asa am preluat o parte din contabilitate, incercand acum sa reglez ce se poate la situatia furnizorilor/clienti.
plss..help

Multumesc