Va rog sa ma ajutati cu o monografie contabila pentru inregistrarea unei decizii de esalonare pe 12 luni a datoriilor la BS SI BASS/
Decizia contine debitul datorat defalcat pe categorii de impozite si dobanda aferenta. Ce inregistrare se face la emiterea deciziei si apoi lunar la plata ratei. Multumesc
Esalonare datorii, monografie contabila
-
- Mesaje: 2
- Membru din: Joi Sep 08, 2016 2:10 pm
-
- Mesaje: 2
- Membru din: Lun Feb 06, 2017 8:12 am
Re: Esalonare datorii, monografie contabila
4315;4316;4418... = 4481 / debitul;
471 = 4481 / dobanda esalonare;
Apoi lunar:
4481 = 5311;5121/ rata
6581 = 471 / dobanda cf grafic
471 = 4481 / dobanda esalonare;
Apoi lunar:
4481 = 5311;5121/ rata
6581 = 471 / dobanda cf grafic
-
- Mesaje: 2
- Membru din: Joi Sep 08, 2016 2:10 pm
Re: Esalonare datorii, monografie contabila
Multumesc. nu eram sigur in privinta dobanzii.
Re: Esalonare datorii, monografie contabila
Eu unul nu as muta sumele din 4315, 4316, 4418, 444 etc. pe 4481 pentru ca banuiesc ca in Fisa ROL sumele supuse esalonarii nu au disparut din dreptul fiecarei obligatii (nu le-au bagat intr-un cont comun, la gramada). As inregistra lunar plata conform esalonarii : 4315=5121 / 4316=5121 etc. iar pentru dobanda as face un cont 4481.01 "Dobanzi si Penalitati Buget Stat" si lunar, cand achit conform graficului dobanzile si penalitatile stabilite, as inregistra 4481.01=5121 si 6581=4481.01.
Re: Esalonare datorii, monografie contabila
Corect ce spune "prunam" cu urmatoarea observatie. Consider ca operatiunea 6581 = 4481 nu trebuie facuta dupa efectuarii platii accesoriilor. Dobanzile penalizarile se inregistreaza in evidenta contabila pe baza deciziei de plata a accesoriilor intocmita de organul fiscal, in momentul primirii acesteia. Trebuie verificat daca obligatia de plata a accesoriilor s-a facut in momentul primirii deciziei, aceasta (obligatia) nu mai trebuiie inregistrata si anterior/sau post efectuarii platii.
Re: Esalonare datorii, monografie contabila
O sugestie vă rog.In decontul luni iulie am sold TVA de recuperat (răndul 46) In 15,08 am plătit rata de esalonare. Unde se trece esalonarea în decontul lunii august?Lunile precedente am avut sold TVA de plata diferenta dintre decont si balanta fiind esalonarea platită luna următoare.În luna decembrie cănd termin esalonarea nu o să coincidă suma din balanță cu cea din decont dacă nu evidentiez aceste plăți.M am găndit să adaug la răndul 42 (soldul negativ reportat din perioada precedentă) dar nu cred că imi preia declaratia.
Mulțumesc
Mulțumesc
Re: Esalonare datorii, monografie contabila
La Administratia Fin. Sector 1 chiar solicita ca plata ratelor aferente esalonarii sa se faca pe codul bugetar al fiecarei Obligatii in parte.
Si chiar vor sa achit si datoriile lunare la fel, pe fiecare obligatie in parte.
Sa nu mai munceasca la stingere ...
Si chiar vor sa achit si datoriile lunare la fel, pe fiecare obligatie in parte.
Sa nu mai munceasca la stingere ...