preluare eronata rd.42 din decontul de TVA
preluare eronata rd.42 din decontul de TVA
Deseori, suma preluata in decontul de TVA la rd.42 difera cu 1 leu fata de cea reala, ceea ce genereaza automat un mesaj de atentionare in cadrul recipisei si implicit o invitatie prin SPV la sediul DGFP pentru efectuarea corecturilor. Cred ca ar fi util ca suma respectiva sa fie preluata din decontul anterior si nu calculata, pentru evitarea aparitiei diferentelor. Multumesc,
Re: preluare eronata rd.42 din decontul de TVA
Cea mai buna solutie este ca sa rotunjesti manual prin articole contabile utilizand un analitic al contului 473 suma din contul 4423/4424, adica inainte de a genera declaratia mergi la "alte informatii" si verifici sold final 4423/4424 si o data rotunjesti sa fie aceeasi ca si in decont, astfel nu mai ai probleme.
Re: preluare eronata rd.42 din decontul de TVA
Ca sa se evite atentionarea la emiterea recipisei de ANAF pentru diferenta de 1 leu la rd 42 cel mai bine e sa nu se mearga pe preluare automata sold cu inregistrarea in rd. 42 a soldului din decontul preceden sau daca se foloseste preluarea automata verificarea rd 42 cu decontul.
Parerea mea rotunjirea soldului ct 4424 prin con 473 nu e deloc bine pt ca nu e vorba de ceva nelamurit se stie foarte bine ca in decont nu se folosete cu zecimale ci nr.intregi
Contul 473 are cu totul alt rol
Parerea mea rotunjirea soldului ct 4424 prin con 473 nu e deloc bine pt ca nu e vorba de ceva nelamurit se stie foarte bine ca in decont nu se folosete cu zecimale ci nr.intregi
Contul 473 are cu totul alt rol
Re: preluare eronata rd.42 din decontul de TVA
Pentru MiricaA
Si care este problema daca aduni intr-un cont analitic 473 sumele de pana la 1 leu pe luna, iar la sfarsit de an treci pe 6588/7588?
Si care este problema daca aduni intr-un cont analitic 473 sumele de pana la 1 leu pe luna, iar la sfarsit de an treci pe 6588/7588?