inchidere an 2009
inchidere an 2009
buna seara,incepatoare am si eu o rugaminte, cum fac si eu inregistrarile contabile pt inchidere an 2009 daca am profit, si daca am pierdere , scz daca nu am postat corect
Pt pierdere: in luna ian se face art 1171=121
Pt profit: -in dec 2009 se face inreg 129=1061 cu rezerva legala
-in ian 2010 se inchide ct 129 prin art contabil 121=129
-in luna in care are loc adunarea actionarilor cu repartizarea profitului se face art contabil 121=%457 cu profitul repartizat la dividende 1068 cu profitul repartizat la alte rezarve 1171 cu profitul nerepartizat.
Pt profit: -in dec 2009 se face inreg 129=1061 cu rezerva legala
-in ian 2010 se inchide ct 129 prin art contabil 121=129
-in luna in care are loc adunarea actionarilor cu repartizarea profitului se face art contabil 121=%457 cu profitul repartizat la dividende 1068 cu profitul repartizat la alte rezarve 1171 cu profitul nerepartizat.
Pt ceucaa:
Am primit pe email mesajul si va pot spune ca fata de raspunsul dat va completez cu urmatoarele.
1.Art contabil 129=1061 se face nu cu val profitului net,ci cu max 5% din acesta dar nu mai mult decat 20% din capitalul social.In cazul dvs 1149.49x5%=57,47 dar atentie cat aveti cap social sa nu depasiti 20%.
2.Art contabil 121=129 se face in ianuarie cu aceeasi suma cu care s-a debitat ct 129 in decembrie.
3.Restul profitului net se repartizeaza cf hot AGA.
Sper ca acum am fost mai explicit.In caz contrar scrieti raspuns pe forum la acest topic,poate mai sunt si altii care au nelamuriri la acest subiect.Succes!
Am primit pe email mesajul si va pot spune ca fata de raspunsul dat va completez cu urmatoarele.
1.Art contabil 129=1061 se face nu cu val profitului net,ci cu max 5% din acesta dar nu mai mult decat 20% din capitalul social.In cazul dvs 1149.49x5%=57,47 dar atentie cat aveti cap social sa nu depasiti 20%.
2.Art contabil 121=129 se face in ianuarie cu aceeasi suma cu care s-a debitat ct 129 in decembrie.
3.Restul profitului net se repartizeaza cf hot AGA.
Sper ca acum am fost mai explicit.In caz contrar scrieti raspuns pe forum la acest topic,poate mai sunt si altii care au nelamuriri la acest subiect.Succes!
Soldul final al contului 121, ramas dupa inregistrarea 121=129,
va fi transferat asupra rezultatului reportat (117)
la începutul exerciţiului financiar următor,
fiind prima inregistrare a noului an:
- 117=121 pentru pierderile realizate în exerciţiul financiar încheiat;
- 121=117 pentru profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat;
Repartizarile hotarate ulterior de AGA se fac din contul 117.
va fi transferat asupra rezultatului reportat (117)
la începutul exerciţiului financiar următor,
fiind prima inregistrare a noului an:
- 117=121 pentru pierderile realizate în exerciţiul financiar încheiat;
- 121=117 pentru profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat;
Repartizarile hotarate ulterior de AGA se fac din contul 117.
Marian Apetre
-
- Mesaje: 310
- Membru din: Mie Oct 22, 2008 12:00 am
Daca ai profit la sfarsitul anului 2009 si ai deja constuituita rezerva legala, nu mai faci nicio inregistrare in decembrie 2009.
In 01.01.2010, faci inregistrarea pt. repartizarea profitului in functie de hotararea ad.generale sau a administratorilor.
Daca nu repartizezi dividende,inregistrezi profitul la 1171 Profit nerepartizat:
121=1171 cu suma din ct.121
In 01.01.2010, faci inregistrarea pt. repartizarea profitului in functie de hotararea ad.generale sau a administratorilor.
Daca nu repartizezi dividende,inregistrezi profitul la 1171 Profit nerepartizat:
121=1171 cu suma din ct.121
-
- Mesaje: 310
- Membru din: Mie Oct 22, 2008 12:00 am
-
- Mesaje: 1113
- Membru din: Mar Noi 25, 2008 12:00 am
[quote="petriself"
In 01.01.2010, faci inregistrarea pt. repartizarea profitului in functie de hotararea ad.generale sau a administratorilor.
Daca nu repartizezi dividende,inregistrezi profitul la 1171 Profit nerepartizat:
121=1171 cu suma din ct.121[/quote]
Avand profit, am inregistrat 121=1171 la 01.01.2010 si in inceput de aprilie asociatii au vrut dividende si am inregistrat: 1171=457 cu val dividend brut.
E ok asa? La 01.01.2010 cand am trecut tot profitul in 1171 nu am stiut ca nu vor dori sa -l lase nerepartizat.
Multumesc!
In 01.01.2010, faci inregistrarea pt. repartizarea profitului in functie de hotararea ad.generale sau a administratorilor.
Daca nu repartizezi dividende,inregistrezi profitul la 1171 Profit nerepartizat:
121=1171 cu suma din ct.121[/quote]
Avand profit, am inregistrat 121=1171 la 01.01.2010 si in inceput de aprilie asociatii au vrut dividende si am inregistrat: 1171=457 cu val dividend brut.
E ok asa? La 01.01.2010 cand am trecut tot profitul in 1171 nu am stiut ca nu vor dori sa -l lase nerepartizat.
Multumesc!
-
- Mesaje: 907
- Membru din: Mie Feb 10, 2010 12:00 am
am si eu o situatie asemanatoare...poate ma poate ajuta cineva...
in balanta din dec 2009 la clasa 1 am urmatoarele conturi:
121 - 1367 pe credit
121/2008 - 1053 pe debit
spuneti-mi va rog...mai trebuie facuta in dec vreo operatiune ???si ce trebuie sa fac eu in ianuarie?...eu am facut 121=1171 la 1.01.2010...dar nush daca e bine....si mai ramane 121/2008...
in balanta din dec 2009 la clasa 1 am urmatoarele conturi:
121 - 1367 pe credit
121/2008 - 1053 pe debit
spuneti-mi va rog...mai trebuie facuta in dec vreo operatiune ???si ce trebuie sa fac eu in ianuarie?...eu am facut 121=1171 la 1.01.2010...dar nush daca e bine....si mai ramane 121/2008...