Am citit si in help la intrebari frcvente si nu imi dau seama cum sa fac mai departe , ma poate cineva ajuta va rog?
Am creat asa:
-un furnizor fictiv,
-o GESTIUNE noua: CONSIGNATIE,
-conturi noi de produse pe TIP:MATERIALE IN PASTRARE/CONSIG (intrebare: aici pun pretul de vz si cel de vz cu TVA?)
Pe urma am introdus avizul pe la intrari cu TIP:mat in pastrare/consignatie si GESTIUNEA: consignatie, tva 0 si cantitatile cu pretul de intrare de 0,0001 lei. La validare am NC: 8033=408.furnizorfictiv cu 0,90 lei valoarea.
Mai trebuie sa configurez ceva? De ex,am vazut in meniul Tipuri de articole/servicii , la materiale in pastrare/consignatie, la cont e trecut 8033 si la cheltuieli contul 999. Aici ce configurez?
Cand vreau sa vand marfa catre alte persoane juridice , pe factura, cum procedez la iesiri , ce folosesc la tip si gestiune ca nu pot folosi tipul :marfa si gestiunea: depozit engros din moment ce toata marfa de consignatie o am pe TIP:MATERIALE IN PASTRARE/CONSIG si GESTIUNEA:CONSIGNATIE.
Trebuie sa o transfer dintr-o gestiune in alta? Sau cum procedez?

Daca aveti timp, va rog sa ma ajutati ca m-am impotmolit rau de tot...
Multumesc frumos anticipat
