Pagina 1 din 1

intrare lemn pentru prelucrare

Scris: Lun Aug 05, 2013 5:35 pm
de moisem127
luna trecuta am avut o intrare de bustean rasinoase de la o firma pentru prelucrare .
in Sumal am incarcat stocurile de bustean cu nir-ul pe care l-am facut pe baza avizului ML , si urmeaza sa fie gaterata cantitatea de busteni .
Cum inregistrez in Saga avizul respectiv , si cum inregistrez dupa gaterare iesirea din gestiune

Re: intrare lemn pentru prelucrare

Scris: Mar Aug 06, 2013 7:39 am
de tomac
În SAGA se operează extracontabil. Nu în conturi de stocuri.

Re: intrare lemn pentru prelucrare

Scris: Mar Aug 06, 2013 2:17 pm
de popescuv903
Din ce spuneti inteleg ca dvs. faceti doar procesare, ceea ce, practic, e o prestare de servicii si nu trebuie sa declarati in sumal nimic, pt ca busteanul nu va apartine. Avizul ml nu ar trebui sa fie completat la destinatar cu numele firmei dvs, ci cu cel al firmei care trimite busteanul pt. procesare la dvs. (doar la locul de descarcare apare numele si adresa firmei dvs.).

Re: intrare lemn pentru prelucrare

Scris: Lun Aug 12, 2013 2:42 pm
de moisem127
Revin cu o problema legata de intrarea de bustean pentru prelucrare pentru ca avizul cu care au venit bustenii a fost la inceputul lunii iulie , si m-am incarcat cu el in Sumal pt ca la destinatar era trecuta firma mea. Iar sumal-ul l-am trimis . Acum nu stiu ce sa fac in continuare : o iesire catre aceeasi firma cu cheresteaua rezultata , cu aviz AS si cu factura numai pe prestatie ? Sau corectez sumal-ul si il retrimit ?

Re: intrare lemn pentru prelucrare

Scris: Lun Aug 25, 2014 10:36 am
de moisem127
revin pe problema aceasta .
Anul trecut a fost o situatie singulara, dar anul acesta vom prelucra in mod constant, si in cantitati destul de mari (200-300 mc/ luna) rasinoase pentru o alta firma .
Lemnul vine insotit de aviz de la firma x care are exploatarea catre firma y , cu punct de descarcare la noi la gater pentru gaterare . Am inteles ca eu nu trebuie sa inregistrez in sumal lemnul pentru ca nu este al nostru . OK , ii fac NIR si il inregistrez doar in conturi extrabilantiere in saga .
Problema este ca in urma debitarii , firma " y" care este proprietara lemnului nu ia si laturoaiele si rumegusul , acestea raman aici si noi le vom valorifica .
1 cum voi putea vinde produsele acestea care nu sunt ale mele ? cum ma incarc cu ele in sumal?
2 la expedierea produselor obt din prelucrare, presupun ca firma y (nu noi )va face aviz de expeditie secundar cu punct de incarcare gaterul si punct de descarcare - la firma lor ?