Pagina 1 din 1

Hosting site in Germania

Scris: Vin Mai 23, 2014 10:04 am
de vasilec429
O microintreprindere, neplatitoare de TVA din Romania are un site care va fi gazuit de catre o firma din Germania.
Ce declaratii va depune firma din Romania avand in vedere ca e neplatitoare de TVA si asa va ramane???

Multumesc!

Re: Hosting site in Germania

Scris: Sâm Mai 24, 2014 7:24 am
de vasilec429
Buna ziua!

Ma poate ajuta cineva? E vorba de decont speciala 301? Daca da, cum se obtine codul special de TVA?

Multumesc!

Re: Hosting site in Germania

Scris: Sâm Mai 24, 2014 2:53 pm
de pinteae
Fiind un serviciu, pentru care locul livrarii este in RO, firma din RO depune cerere pentru atribuirea codului de TVA pentru achizitii intracomunitare (conf. art. 153^1). Dupa obtinerea codului, firma din DE va factura fara TVA, ambele firme vor declara tranzactia prin VIES, firma din RO va depune D301 si va achita TVA la buget.

Re: Hosting site in Germania

Scris: Sâm Iul 19, 2014 12:18 pm
de danm265
Dar cum evidentiezi TVA-ul in Saga, avand in vedere ca firma inreg. special la TVA in "Configurari" este bifata ca neplatitoare de TVA.
Inca ceva - ce TVA se plateste, daca respectivul emite (din UE) fara TVA.

Re: Hosting site in Germania

Scris: Sâm Iul 19, 2014 12:24 pm
de balazse
Pai la introducerea facturii la "intrari-valuta" alegi "T - taxare inversa" si vezi ce nota iti genereaza.

Re: Hosting site in Germania

Scris: Mar Iul 22, 2014 2:46 pm
de danm265
Chiar daca este inreg. special la TVA?

Re: Hosting site in Germania

Scris: Dum Iul 27, 2014 6:38 pm
de balazse
Cum adica este "inregistrat special la TVA"?

Re: Hosting site in Germania

Scris: Dum Iul 27, 2014 7:26 pm
de eugen01
Prin prezenta va aduc la cunostinta ca tomac scrie:Programul pune bine referința și completează corect și decontul de TVA, dacă facturile sunt operate corect.
Astfel:
- indiferent că emiteți facturi cu taxare inversă sau sunteți cumpărător, introduceți "T" la coloana tip
- dacă livrați bunuri supuse măsurilor de simplificare, la facturile de livrare cota de TVA va fi zero și coloana TVA va conține valoarea zero
- dacă primiți facturi cu taxare inversă, la operarea lor, veți completa cota de TVA (24%) în partea de detalii, la valoare veți înscrie valoarea de pe factură, însă coloana total va conține și TVA, iar coloana TVA va conține TVA calculat la valoarea facturii.