Pagina 1 din 1
operatiune de compensare
Scris: Dum Feb 08, 2015 4:42 pm
de stoicav431
Buna ziua, va rog mult sa-mi spuneti cum se pot lucra operatiunile de compensare, in alt program le lucram astfel, de exemplu:
581=4111 100 lei
401=581 100 lei, evident selectand denumire furnizor si client, pentru care colectam sau deducem TVA-ul.
Va multumesc anticipat pt ajutor,
Re: operatiune de compensare
Scris: Dum Feb 08, 2015 5:06 pm
de catanas440
Mergi pe ct intermediar 999 , nu 581....si ai sa vezi ce frumos ti le prinde pe toate la tva
Re: operatiune de compensare
Scris: Dum Feb 08, 2015 5:41 pm
de stoicav431
Multumesc mult pt raspuns, dar prin ce merg, unde selectez facturile...?
Re: operatiune de compensare
Scris: Dum Feb 08, 2015 6:11 pm
de balazse
Se poate lucra atat prin 581, cat si prin 999, nu este nici o problema.
Mergi la "administrare" -> "configurare societati" -> "conturi automate" -> la "deconturi2" treci 999/581.
Dupa care mergi la "operatii" -> "deconturi" -> alegi contul pe care l-ai configurat anterior si lucrezi la fel ca la casa/banca.
Re: operatiune de compensare
Scris: Lun Feb 09, 2015 12:31 pm
de marans375
daca am compensat prin 5121 e mare problema? luna fiind deja inchisa si nu mai pot modifica. a fost in noiembrie2014.
va multumesc
Re: operatiune de compensare
Scris: Lun Feb 09, 2015 2:13 pm
de balazse
Bine ai venit pe forum!
5121 n-ar nici o treaba cu compensarea, ca urmare nu este corect.
Mergi la "articole contabile" si modifici din 5121 in 999/581.
Re: operatiune de compensare
Scris: Lun Feb 09, 2015 2:27 pm
de marans375
si nu afecteaza cu nimic nici o integistare nu? daca modific 5121 in 999/581...ar fi ca si cum eu incasez de la ei si platesc la ei...
multumesc
Re: operatiune de compensare
Scris: Lun Feb 09, 2015 4:26 pm
de stoicav431
multumesc mult pt timpul acordat,
va doresc numai bine!
Re: operatiune de compensare
Scris: Lun Feb 09, 2015 8:48 pm
de balazse
Doar trebuie relistat balanta si alte documente ce au fost listate pe perioada in cauza si contin conturile de mai sus.