Am o declaratie 300 care este valiadata dar am urmatoarea atentionare:
A:valori globale
TVA(22) nu se incadreaza in 24%=+-marja 1%
atentionare regula:R74:23% din abs (R22_1(9920))(2282)<=abs (R22_2(2009))<=25% din abs (R22_1)2480
Ce trebuie sa fac sa corectez si sa fie ok?
Multumesc!
atentionare la D300
Re: atentionare la D300
nu ai ce ....sigur undeva era calculat gresit un TVA dintr-o factura de achizitii sau mai multe .
Decontul e valid , aceea e doar o atentionare.
Decontul e valid , aceea e doar o atentionare.
Re: atentionare la D300
Multumesc!
Nu stiu ce a fost luna asta ca mai am o atentionare la d112 pentru contributia de asig soc datorata de angajator.
Fac D112, cum cred ca fac toti colegii de forum, din saga si nu am avut probleme pana acum.
Atentionarea zice ca suma introdusa (3557) este diferita de cea calculata (3558).
In acest caz trebuie sa depun o rectificativa?
Si aici declaratia este valida.
Multumesc mult!
Nu stiu ce a fost luna asta ca mai am o atentionare la d112 pentru contributia de asig soc datorata de angajator.
Fac D112, cum cred ca fac toti colegii de forum, din saga si nu am avut probleme pana acum.
Atentionarea zice ca suma introdusa (3557) este diferita de cea calculata (3558).
In acest caz trebuie sa depun o rectificativa?
Si aici declaratia este valida.
Multumesc mult!
Re: atentionare la D300
Referitor la D.300 este posibil ca ai modificat valoarea TVA-ului la o factura, incearca sa exporti jurnalul de curmparari cu achizitiile de 24%, inmulteste coloana "baza TVA" cu 0,24 (24%) si scade in aceasta valoarea TVA-ului.
Verifica unde diferenta este mai mare decat 1 leu si ar trebui sa gasesti greseala.
Pe viitor poti incerca sa inmultesti baza cu cota de TVA si sa vezi daca ai diferente mari fata de TVA.
Referitor la D.112 este posibil sa ai un angajat cu doua contracte si de acolo vine diferenta de rotunjire.
Verifica unde diferenta este mai mare decat 1 leu si ar trebui sa gasesti greseala.
Pe viitor poti incerca sa inmultesti baza cu cota de TVA si sa vezi daca ai diferente mari fata de TVA.
Referitor la D.112 este posibil sa ai un angajat cu doua contracte si de acolo vine diferenta de rotunjire.
Re: atentionare la D300
balazse daca TVA e gresit pe factura furnizorului nu ai voie sa o corectezi tu.
Inregistrezi exact asa cum e scris pe factura emisa .
Inregistrezi exact asa cum e scris pe factura emisa .
Re: atentionare la D300
Am sa export jurnalul de cumparari si am sa verific daca este gresit tva-ul .
Referitor la D112 -nu am niciun angajat cu 2 contracte.
Trebuie sa depun D112 rectificativa?
Multumesc mult!
Referitor la D112 -nu am niciun angajat cu 2 contracte.
Trebuie sa depun D112 rectificativa?
Multumesc mult!
Re: atentionare la D300
Pentru GramaC921
Eu n-am zis ca trebuie sa modifice TVA-ul din factura, ci cum poate verifica unde exista diferenta, deoarece sunt cazuri in care din graba utilizatorul completeaza coloana "total" si cu aceeasi suma si coloana "TVA" (sau modifica gresit coloana "TVA"), in acest caz discutam de o eroare a persoanei care a inregistrat documentul.
Dar daca la operare se observa o diferenta mare intre TVA-ul calculat de program si cel de pe factura, si aceasta provine din greseala de calcul al furnizorului, ar fi optim sa fie contactat furnizorul pentru a corecta greseala.
Eu n-am zis ca trebuie sa modifice TVA-ul din factura, ci cum poate verifica unde exista diferenta, deoarece sunt cazuri in care din graba utilizatorul completeaza coloana "total" si cu aceeasi suma si coloana "TVA" (sau modifica gresit coloana "TVA"), in acest caz discutam de o eroare a persoanei care a inregistrat documentul.
Dar daca la operare se observa o diferenta mare intre TVA-ul calculat de program si cel de pe factura, si aceasta provine din greseala de calcul al furnizorului, ar fi optim sa fie contactat furnizorul pentru a corecta greseala.