Declaratia 301
Scris: Mar Apr 21, 2015 11:03 pm
Am si eu o nedumerire: neplatitor de TVA in RO, dar cu cod de TVA intracomunitar.
am prestari de servicii intracomunitare pe care le declar in 390.
am achizitii cu taxare inversa pe care le declar in 301 si 390.
la taxare inversa fac 635=4427 si tva in achit in RO presupun ca in acelasi cont bugetar in care se achita TVA....nu altul "special".
notele contabile 635=4427 si 4427=4423 presupun ca se fac manual ..din cate am vazut nu se genereaza de saga.
zic bine?
am prestari de servicii intracomunitare pe care le declar in 390.
am achizitii cu taxare inversa pe care le declar in 301 si 390.
la taxare inversa fac 635=4427 si tva in achit in RO presupun ca in acelasi cont bugetar in care se achita TVA....nu altul "special".
notele contabile 635=4427 si 4427=4423 presupun ca se fac manual ..din cate am vazut nu se genereaza de saga.
zic bine?