Achizitii bunuri (Moldova) - Vanzator din UE (Cipru)
Scris: Dum Aug 23, 2015 2:52 am
Buna ziua ! Am si eu o situatie "deosebita" (pentru mine) : o firma din Romania inscrisa in Registrul Operatorilor Intracomunitari primeste o factura de marfa de la o firma din Cipru inscrisa in Registrul Operatorilor Intracomunitari. Firma din Cipru factureaza marfa, insa marfa vine din Republica Moldova de la producator insotita de declaratia vamala de import; avem urmatoarele date:
- expeditorul -> Cipru
- tara de expeditie -> Moldova
- destinatarul -> Romania
- conditii de livrare -> DAP
- factura este de la firma din Cipru; delivery note - documentul de transport este de la firma din Moldova si destinatarul este din Romania
- factura de TVA in vama
Va rog sa ma ajutati si sa-mi spuneti daca inregistrarile contabile sunt corecte:
371 = 401 (furnizor din Cipru : valoarea marfii in euro din declaratia vamala de import * curs declaratie)
4426 = 446 (TVA in vama - valoare marfa din declaratia vamala de import * 24%)
446 = 5121 (plata TVA-ului in vama)
... si daca valoarea marfii se declara in decontul de tva la randul 22 - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 24% fara a se declara in declaratia recapitulativa 390.
Va multumesc !
- expeditorul -> Cipru
- tara de expeditie -> Moldova
- destinatarul -> Romania
- conditii de livrare -> DAP
- factura este de la firma din Cipru; delivery note - documentul de transport este de la firma din Moldova si destinatarul este din Romania
- factura de TVA in vama
Va rog sa ma ajutati si sa-mi spuneti daca inregistrarile contabile sunt corecte:
371 = 401 (furnizor din Cipru : valoarea marfii in euro din declaratia vamala de import * curs declaratie)
4426 = 446 (TVA in vama - valoare marfa din declaratia vamala de import * 24%)
446 = 5121 (plata TVA-ului in vama)
... si daca valoarea marfii se declara in decontul de tva la randul 22 - Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 24% fara a se declara in declaratia recapitulativa 390.
Va multumesc !