Pagina 1 din 1

intrebare

Scris: Mar Sep 08, 2015 3:03 pm
de popad975
Am o rugaminte daca ma poate ajuta cineva. In luna martie 2015 am inregistrat o factura care nu apartine soc noastre, abia acum am observat. Nu stiu cum sa procedez, caci la vremea respectiva am declarat-o si in 394, si in 300, una peste alta este si cu TVA la incasare, dar de platit nu am platit-o. Cum sa fac reglarea?
Va multumesc

Re: intrebare

Scris: Mar Sep 08, 2015 4:08 pm
de tomac
O stornați acum și la dată document puneți data facturii înregistrate inițial.
Refaceți D394 la luna respectivă, iar în D300 la perioada curentă va fi preluată suma cu minus pe regularizări dacă s-a și dedus. Dacă nu s-a dedus, se va scădea direct din soldul TVA neexigibil.

Re: intrebare

Scris: Mie Sep 09, 2015 8:52 am
de popad975
Multumesc ff mult