Declaratia D311
Scris: Joi Ian 21, 2016 11:49 am
Buna ziua,
Am o societate care a depasit plafonul de 220.000 lei in octombrie si trebuia sa devina platitoare de tva incepand cu decembrie. Codul de tva nu a fost dat cf art 153 alin 9 litera h ( nu justifica intentia de a desfasura activitate economica). Incepand cu decembrie trebuie sa fac D311. Cum pot face in program astfel incat din vanzarile totale sa am baza impozabila ( care imi trebuie si pentru a stabili impozitul pe venit in D100 ) si tva-ul aferent? Pana la 30.11 toate actele au fost introduse luand in calcul ca societatea este neplatitoare de tva, dar cu 01.12 trebuie sa colectez tva la vanzari.
Am o societate care a depasit plafonul de 220.000 lei in octombrie si trebuia sa devina platitoare de tva incepand cu decembrie. Codul de tva nu a fost dat cf art 153 alin 9 litera h ( nu justifica intentia de a desfasura activitate economica). Incepand cu decembrie trebuie sa fac D311. Cum pot face in program astfel incat din vanzarile totale sa am baza impozabila ( care imi trebuie si pentru a stabili impozitul pe venit in D100 ) si tva-ul aferent? Pana la 30.11 toate actele au fost introduse luand in calcul ca societatea este neplatitoare de tva, dar cu 01.12 trebuie sa colectez tva la vanzari.