tva colectata in cazul returului, in decontul de tva
Scris: Joi Mar 24, 2016 2:54 pm
Buna ziua,
cum procedati in cazul facturilor de retur, emise ? Inregistrati tva-ul colectat cu minus pe randul de livrari sau pe randul de regularizari ? In cazul meu este retur pentru marfa livrata anul trecut si anul acesta, dar cu tva 9 %. Daca era cu 24% imi era mai usor, puneam pe regularizari si asta e, dar e o cota care se mentine si in 2016, asa ca nu stiu cum sa fac..sa nu am eroare la decont
Multumesc
cum procedati in cazul facturilor de retur, emise ? Inregistrati tva-ul colectat cu minus pe randul de livrari sau pe randul de regularizari ? In cazul meu este retur pentru marfa livrata anul trecut si anul acesta, dar cu tva 9 %. Daca era cu 24% imi era mai usor, puneam pe regularizari si asta e, dar e o cota care se mentine si in 2016, asa ca nu stiu cum sa fac..sa nu am eroare la decont
Multumesc