Factura de iesire din 12 2016 stornata in 02 2017
-
- Mesaje: 402
- Membru din: Mar Iul 11, 2006 12:00 am
Factura de iesire din 12 2016 stornata in 02 2017
Buna seara.
Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema:
In 12 2016 am vandut la o persoana juridica marfa cu tva de 20% - o piesa.
In 02 2017 aduce piesa inapoi, si facturez cu minus - stornare, tot cu tva de 20%.
Deoarece la 01 01 2017 am reglat la tot stocul de marfa tva la 19%, asa cum era corect, gestiunea fiind global valorica, cand validez, programul ma atentioneaza ca nu-i corecta cota de 20%.
La inchiderea lunii februarie, am diferenta intre soldul contului 371 si raportul de gestiune exact cat ar fi diferenta dintre cota de TVA de 20% si cea de 19% pentru marfa stornata.
Cum ar trebui sa procedez pentru a avea egalitate intre stoc marfa din cont 371 si raport de gestiune? Multumesc.
Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema:
In 12 2016 am vandut la o persoana juridica marfa cu tva de 20% - o piesa.
In 02 2017 aduce piesa inapoi, si facturez cu minus - stornare, tot cu tva de 20%.
Deoarece la 01 01 2017 am reglat la tot stocul de marfa tva la 19%, asa cum era corect, gestiunea fiind global valorica, cand validez, programul ma atentioneaza ca nu-i corecta cota de 20%.
La inchiderea lunii februarie, am diferenta intre soldul contului 371 si raportul de gestiune exact cat ar fi diferenta dintre cota de TVA de 20% si cea de 19% pentru marfa stornata.
Cum ar trebui sa procedez pentru a avea egalitate intre stoc marfa din cont 371 si raport de gestiune? Multumesc.
Re: Factura de iesire din 12 2016 stornata in 02 2017
Faceti nota contabila 371 = 4428 pentru diferenta
Scuze!
Am inteles ca este vorba de o achizitie si nu de o vanzare.
In situatia dvs. (retur vanzare) veti face nota contabila MINUS607 = MINUS371 pentru reglarea diferentei fara TVA si apoi minus371 = minus4428 pentru TVA
In ceea ce priveste atentionarea data de SAGA:
La coloana "data" treceti data la care emiteti factura de stornare, la "data scadenta" treceti data la care a fost emisa initial prima factura (cea care se storneaza) iar in coloana DATA DOCUMENT (pe care o veti gasi daca apasati in coltul din dreapta sus pe semnul >> ) treceti data la care a fost emisa initial prima factura.
Exemplu:
Am emis in 2016 in luna august ziua 03 o factura (03.08.2016)
In 08 Ianuarie 2017 stornez aceasta factura.
Voi avea:
Data = 08.01.2017
Data scadenta = 03.08.2016
Data document = 03.08.2016
Veti primi un mesaj de avertizare in care vi se va spune ca acesta factura (ca voaloare) va fi trecuta in rubrica de "Regularizari" din urmatorul decont de TVA.
Scuze!
Am inteles ca este vorba de o achizitie si nu de o vanzare.
In situatia dvs. (retur vanzare) veti face nota contabila MINUS607 = MINUS371 pentru reglarea diferentei fara TVA si apoi minus371 = minus4428 pentru TVA
In ceea ce priveste atentionarea data de SAGA:
La coloana "data" treceti data la care emiteti factura de stornare, la "data scadenta" treceti data la care a fost emisa initial prima factura (cea care se storneaza) iar in coloana DATA DOCUMENT (pe care o veti gasi daca apasati in coltul din dreapta sus pe semnul >> ) treceti data la care a fost emisa initial prima factura.
Exemplu:
Am emis in 2016 in luna august ziua 03 o factura (03.08.2016)
In 08 Ianuarie 2017 stornez aceasta factura.
Voi avea:
Data = 08.01.2017
Data scadenta = 03.08.2016
Data document = 03.08.2016
Veti primi un mesaj de avertizare in care vi se va spune ca acesta factura (ca voaloare) va fi trecuta in rubrica de "Regularizari" din urmatorul decont de TVA.
Ultima oară modificat Lun Mar 13, 2017 12:07 pm de către paturcai, modificat de 3 ori în total.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
-
- Mesaje: 402
- Membru din: Mar Iul 11, 2006 12:00 am
Re: Factura de iesire din 12 2016 stornata in 02 2017
Multumesc, o zi buna!
Re: Factura de iesire din 12 2016 stornata in 02 2017
In ceea ce priveste atentionarea data de SAGA:
La coloana "data" treceti data la care emiteti factura de stornare, la "data scadenta" treceti data la care a fost emisa initial prima factura (cea care se storneaza) iar in coloana DATA DOCUMENT (pe care o veti gasi daca apasati in coltul din dreapta sus pe semnul >> ) treceti data la care a fost emisa initial prima factura.
Exemplu:
Am emis in 2016 in luna august ziua 03 o factura (03.08.2016)
In 08 Ianuarie 2017 stornez aceasta factura.
Voi avea:
Data = 08.01.2017
Data scadenta = 03.08.2016
Data document = 03.08.2016
Veti primi un mesaj de avertizare in care vi se va spune ca acesta factura (ca voaloare) va fi trecuta in rubrica de "Regularizari" din urmatorul decont de TVA.
La coloana "data" treceti data la care emiteti factura de stornare, la "data scadenta" treceti data la care a fost emisa initial prima factura (cea care se storneaza) iar in coloana DATA DOCUMENT (pe care o veti gasi daca apasati in coltul din dreapta sus pe semnul >> ) treceti data la care a fost emisa initial prima factura.
Exemplu:
Am emis in 2016 in luna august ziua 03 o factura (03.08.2016)
In 08 Ianuarie 2017 stornez aceasta factura.
Voi avea:
Data = 08.01.2017
Data scadenta = 03.08.2016
Data document = 03.08.2016
Veti primi un mesaj de avertizare in care vi se va spune ca acesta factura (ca voaloare) va fi trecuta in rubrica de "Regularizari" din urmatorul decont de TVA.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
- fagarasa176
- Mesaje: 8239
- Membru din: Mar Ian 12, 2010 12:00 am
- Localitate: ..la mare...la soare
- Contact:
Re: Factura de iesire din 12 2016 stornata in 02 2017
Ce faci bre'?
Te blocasi intr'o bucla temporară?
Te blocasi intr'o bucla temporară?

Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj!
Re: Factura de iesire din 12 2016 stornata in 02 2017
am o situatie aproape asemanatoare.
factura de client dec.2016 inregistrata gresit val 1000 cu tva
in februarie 2017 constat greseala val corecta a fct este 900 cu tva.
cum fac reglarea ei astfel ca sa existe rectificativa la 394
pe dec.2016 si trecerea diferenta de tva la regularizari in 300.?
multumesc anticipat
factura de client dec.2016 inregistrata gresit val 1000 cu tva
in februarie 2017 constat greseala val corecta a fct este 900 cu tva.
cum fac reglarea ei astfel ca sa existe rectificativa la 394
pe dec.2016 si trecerea diferenta de tva la regularizari in 300.?
multumesc anticipat
Re: Factura de iesire din 12 2016 stornata in 02 2017
am rezolvat dupa instructiunile lui paturcai.
multumesc paturcai
multumesc mie
multumesc paturcai
multumesc mie