Lamurire TVA la incasare/plata
Scris: Vin Mai 26, 2017 2:07 pm
Buna ziua,
Am nevoie de ajutorul vostru intr-o problema. Eu sunt in concediu de creste a copilului de anult trecut si am pe cineva care imi face contabilitatea, nu a mai lucrat in Saga si acum imi spune ca i se pare ca programul inregistreaza tva-ul neexigibil gresit.
Firma X, la care se intocmeste contabilitatea, nu e platitoare de TVA la incasare. Dar are furnizori care sunt platitori de TVA la incasare. Cand introduce facturile de intrare , in Saga, dupa denumirea furnizorului apare butonul de TVA, care se bifeaza automat atunci cand introduce un furnizor platitor de TVA la incasare, iar nota contabila generate este 4428.TP=401.
D-nul care imi face contabilitatea spune ca nu e correct, ca daca eu, firma X, sunt neplatitoare de TVA la incasare, trebuie sa-mi pot deconta TVA-ul Acela indifferent daca factura e achitata sau nu. Eu stiam ca nu e gresit, ca asa se inregistreaza chiar daca eu nu aplic sistemul de tva la incasare. S-a schimbat ceva intre timp? Stiu ca Saga ofera posibilitatea de a debifa tva-ul, dar ma gandesc ca daca pune bifa automat, e pt a ma ajuta, nu pt a ma incurca. Gresesc?
Cum e in realitate? Si daca e asa cum cred eu va rog sa-mi spuneti cum/unde scrie , baza legala ca sa-i arat celui care imi intocmeste contabilitatea.
Multumesc frumos si scuze pt romanul scris!
Am nevoie de ajutorul vostru intr-o problema. Eu sunt in concediu de creste a copilului de anult trecut si am pe cineva care imi face contabilitatea, nu a mai lucrat in Saga si acum imi spune ca i se pare ca programul inregistreaza tva-ul neexigibil gresit.
Firma X, la care se intocmeste contabilitatea, nu e platitoare de TVA la incasare. Dar are furnizori care sunt platitori de TVA la incasare. Cand introduce facturile de intrare , in Saga, dupa denumirea furnizorului apare butonul de TVA, care se bifeaza automat atunci cand introduce un furnizor platitor de TVA la incasare, iar nota contabila generate este 4428.TP=401.
D-nul care imi face contabilitatea spune ca nu e correct, ca daca eu, firma X, sunt neplatitoare de TVA la incasare, trebuie sa-mi pot deconta TVA-ul Acela indifferent daca factura e achitata sau nu. Eu stiam ca nu e gresit, ca asa se inregistreaza chiar daca eu nu aplic sistemul de tva la incasare. S-a schimbat ceva intre timp? Stiu ca Saga ofera posibilitatea de a debifa tva-ul, dar ma gandesc ca daca pune bifa automat, e pt a ma ajuta, nu pt a ma incurca. Gresesc?
Cum e in realitate? Si daca e asa cum cred eu va rog sa-mi spuneti cum/unde scrie , baza legala ca sa-i arat celui care imi intocmeste contabilitatea.
Multumesc frumos si scuze pt romanul scris!